您好 2023年暂估成本,成本票2024年1月份才能到,这个成本票到时候汇算清缴不需要调增 可以直接用到2023年成本里面

2021年12月份暂估的成本,账做在2022年1月成本票被列为虚开了汇算清缴调增了,我2022点账面上这笔成本还要提现吗?
我现在暂估了成本,汇算清缴前会有成本发票把暂估平掉,我收到发票也是2024年开来的,但是这个发票是要冲2023年的成本的,那我到时候怎么做分录,才能不影响2024年的
2023年12月份开了500万发票,成本票不够。我现在暂估成本,但是成本票2024年1月份才能到,我这个成本票到时候汇算清缴需要调增吗?还是可以直接用到2023年成本里面
老师有个问题转不过来哈,所得税汇算清缴,假如2023 年的费用,成本票没开过来,为什么到2024年所得税汇算清缴来来就可以,2024年开的不是只能用在2024年吗。是不是2023年12月份开的成本票,到202年3月份才拿到手,在所得税汇算清缴前可以用是吗
汇算清缴,12月份我暂估了成本费用,对应的发票,是2024年5月31号之前的发票都可以吗?还是必须2023年的发票?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
是不是只要汇算清缴前成本票到了就可以放到成本里面
是只要汇算清缴前成本票到了就可以放到成本里面 对的