您好 月底做凭证,费用和收入可以不按时间先后顺序编凭证号
工会经费申报是按季申报,就是说四月份五月份六月份这三个月申报的自然人个税工资数额总数加起来申报吗?
老师,印花税我是按季度汇总申报。然后按次申报。每个季度都按次申报。我现在马上申报4-6月的印花税。我是根据进项发票汇总的金额。我看了合同大部分都没有价税分离。所以我按含税价申报的。例如技术合同有4个。我是一个个报还是汇总报?应税凭证书立日期我都写的6.30可以吗?
其他应收款借方余额,贷方余额表示什么
老师,您好,小规模纳税人,当月开出的销项发票,需要计提增值税吗
支付一楼办公室租借打印机租金及打印黑色彩色超出的金额(24年11月12日到25年4月12日5个月的):4621.65元,这个怎么做分录呢?
老师,你好,请问一下,开具专票,没有在商品上开折扣,开具发票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,这样开具的发票有什么风险
老师您好!我们的服务销售额要缴纳印花税吗?
老师,小规模增值税报表,免税销售额填在哪一行 税额调哪一行
老师,这两张发票是不是得下载pdf版本才能打印出来
老师,收到一张电子银行承兑汇票,该怎么做账
是不是可以到月底统一做记账凭证?
是可以到月底统一做记账凭证
月底做是不是平时和出纳对不上账?那月底再和出纳对账就可以吗?
月底再和出纳对账就可以 是的
那银行和现金账本是按记账凭证做了吗?是出纳做吗?银行和现金不是每天都要做吗?这对照不上了
银行和现金日记账是出纳根据发生的业务 逐笔按照日期登账 然后根据会计做的凭证登记凭证号
最后月底再根据记账凭证登记凭证号吗?
最后月底再根据记账凭证登记凭证号 是的
有可能时间不按顺序了,时间在前面的,登记的凭证好在后边
这个没事的 只要最后余额一致就可以了
登记的凭证号可能在后面
登记的凭证号可能在后面没事的哈
最后,和费用对账上吗?还是和银行库存对照上?
当然是跟银行存款余额核对了
费用账本到月底登记也行是吗?凭证做了,登账本月底一起登记可以吗
费用账本到月底登记也行 凭证做了,登账本月底一起登记 可以的
好的老师谢谢了
不客气哈 欢迎有疑问继续提问