你好,报表上显示多缴税款了

老师,工程类公司,没有成本票少,有啥办法弄成本票的吗
老师好,请问下面的题目可以帮忙写下怎么做吗?
老师,您好!我们公司A公司承包了B公司的劳务清包工,B公司付款给我们A公司了,但是我们付给工人的工资是从法人账户转出去的,法人和工人之间需要提供什么资料才可以作为这次劳务的成本?
老师,招待认证专家的费用进管理费用二级科目未招待费?
老师,我们公司每个月收取的工会会员会费应该怎么入帐。
请问公司要注销,在资产负债表里和利润表里哪些数据要是零,必须处理掉?对于税务而言。
你好,公司注册资金1000万,实缴700万,现在想减资成500万,账务怎么处理
老师,请问一下支付给个人的报销款,或者货款,是不是必须要有发票啊?
老师 我单位平均人数14 人 年度工资总额 270万 申报残保金时显示要交4万多 是什么原因
老师,我们是生产电缆的公司,给客户收费的时候包含了运费,我们再找第三方承运,现在需要把运费开给客户,客户付款,这个能开9%的运输费发票吗
什么原因多缴纳了呢
老师辛苦帮我看看,这是上月的数据
你好,25行是你应交的税费,你缴了27行的数,具体原因看不出来,你得查查你的报表,有没有更正申报之类的,不过现在多缴可以直接申请退税,也不要紧
是的老师我有更正申报!还是不明白!我也没有多缴税啊!
你好,那你检查一下你填报的进项税额,销项税额和减免税额有没有问题,再和你的账务处理核对一下看看
老师我找到原因了,23年7月份有笔预缴增值税1339•45 请问24年5.6月份有产生税款时再填附表抵减可以吗?
你好,增值税不能直接抵减,要填退税申请表,退税申请有一项可以抵减,但要申请成功后才可以抵
这是23年异地施工预缴的增值税!附表几来着可以填上抵减!我想问的是跨年了还可以吗?
这张附表第3行 就行!我就不确定跨年了还可以吗?
你好,那你填报试试,跨年没有关系的