你好,报表上显示多缴税款了
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
老师小规模纳税人买珠宝首饰收到客户在门店刷卡的收入实际到账5180元手续费20元,会计分录可以写: 借:银行存款5180元 财务费用-手续费20元 贷:主营业务收入--珠宝首饰刷卡收入5148.51元 应交税费-应交增值税销项税额51.49元 这样子对吗?如果不对应该要怎么写
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,请问新公司法成立后,如果企业出事,股东按认缴还是实缴出资为限承担责任?
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
请问一下老师这个不应该选A吗,答案为什么选B
什么原因多缴纳了呢
老师辛苦帮我看看,这是上月的数据
你好,25行是你应交的税费,你缴了27行的数,具体原因看不出来,你得查查你的报表,有没有更正申报之类的,不过现在多缴可以直接申请退税,也不要紧
是的老师我有更正申报!还是不明白!我也没有多缴税啊!
你好,那你检查一下你填报的进项税额,销项税额和减免税额有没有问题,再和你的账务处理核对一下看看
老师我找到原因了,23年7月份有笔预缴增值税1339•45 请问24年5.6月份有产生税款时再填附表抵减可以吗?
你好,增值税不能直接抵减,要填退税申请表,退税申请有一项可以抵减,但要申请成功后才可以抵
这是23年异地施工预缴的增值税!附表几来着可以填上抵减!我想问的是跨年了还可以吗?
这张附表第3行 就行!我就不确定跨年了还可以吗?
你好,那你填报试试,跨年没有关系的