你好,报表上显示多缴税款了

老师,员工工伤单位赔付的部分进营业外支出?
老师企业内部想算亏了多少发票,就是按内部的应收发票和应付发票差额按老板规定的点计提费用,这个怎么算才是正确的呢
请问老师,单位是餐厅,组织厨师大赛,给获奖的厨师奖励3万元,请问属于职工教育经费么?需要申报个税么?实际工作中放到工资合并申报歌手贵,还是放到福利费,放到哪个科目更符合要求。
老师:公司今年度账是亏损的,还需要做凭证把本年利润转到利润分配科目中吗
新成立艺术类学校,就一个老师和老板,房子是自己的,这个怎么做费用类的账?
老师,我公司刚开始投入的投资款没做实收资本,做了其他应付,所以没缴印花税这个要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,老板娘说让我注意平时一些快递费用的充值,是否有重复?还有快递费,预存和发货的快递费,看是否有重复?我不太明白什么意思。这我该怎么注意?
个税税局返的申报收入跟光伏上网费用要记在营业外收入还是其他业务收入啊
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
什么原因多缴纳了呢
老师辛苦帮我看看,这是上月的数据
你好,25行是你应交的税费,你缴了27行的数,具体原因看不出来,你得查查你的报表,有没有更正申报之类的,不过现在多缴可以直接申请退税,也不要紧
是的老师我有更正申报!还是不明白!我也没有多缴税啊!
你好,那你检查一下你填报的进项税额,销项税额和减免税额有没有问题,再和你的账务处理核对一下看看
老师我找到原因了,23年7月份有笔预缴增值税1339•45 请问24年5.6月份有产生税款时再填附表抵减可以吗?
你好,增值税不能直接抵减,要填退税申请表,退税申请有一项可以抵减,但要申请成功后才可以抵
这是23年异地施工预缴的增值税!附表几来着可以填上抵减!我想问的是跨年了还可以吗?
这张附表第3行 就行!我就不确定跨年了还可以吗?
你好,那你填报试试,跨年没有关系的