你好,报表上显示多缴税款了
我公司上个月支付房费并收到对方开具的房屋租赁普通发票,当时 借:管理费用 贷:银行存款 但是这个月对方把这张发票冲红了,我怎么做分录呢?
中级职称考试会计分录金额后边带单位了,题目要求万元,我在金额后也加上万元了这样扣分吗?
公司对公支出需要填报销单吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了
银行哪些支出需要填写报销单?
零基础考中级三门需要备考多少小时?
新版季度预缴所得税申报表,出口收入,出口自营收入,包括外贸出口货物和出口服务吗?还是只是填出口货物的
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了
老师我这个季度没有收入,一直提示这个,有问题么
劳务合同不交印花税,意思是不是开出去的发票内容如果是劳务费,申报印花税的时候劳务费的这张就不要算进去了
什么原因多缴纳了呢
老师辛苦帮我看看,这是上月的数据
你好,25行是你应交的税费,你缴了27行的数,具体原因看不出来,你得查查你的报表,有没有更正申报之类的,不过现在多缴可以直接申请退税,也不要紧
是的老师我有更正申报!还是不明白!我也没有多缴税啊!
你好,那你检查一下你填报的进项税额,销项税额和减免税额有没有问题,再和你的账务处理核对一下看看
老师我找到原因了,23年7月份有笔预缴增值税1339•45 请问24年5.6月份有产生税款时再填附表抵减可以吗?
你好,增值税不能直接抵减,要填退税申请表,退税申请有一项可以抵减,但要申请成功后才可以抵
这是23年异地施工预缴的增值税!附表几来着可以填上抵减!我想问的是跨年了还可以吗?
这张附表第3行 就行!我就不确定跨年了还可以吗?
你好,那你填报试试,跨年没有关系的