你好,把之前做错的分录找出来,看是错在哪里,做相应调整就可以的哈

事业单位在整理帐户发现1月份的资产负债表的应付职工薪酬为负数,资产负债表和明细账如图,应付职工薪酬都是当月计提当月支付,老师帮看这个具体情况应该是怎么处理?谢谢!
老师,我是9月份交接过来的账,重新录期初余额只能录资产负债表里面的期末余额,导致资产负债表中年初余额和期末余额是一样的,利润表里面的本年累计数据录上和资产负债表逻辑关系不符了,这个怎么处理呢
老师,22年9月成立的公司,现在什么明细账都没有,只有22年四季度资产负债表显示应付职工薪酬期末余额9500元,23年一季度资产负债表应付职工薪酬期末余额是0,那这9500元表示是22年产生的工资,在23年一季度里支付过了,是吗?
老师,8月的资产负债表期末数和年初数都不平衡,会计让我把资产负债表的和科目余额表的期末余额核对一下,这个有用吗?是不是建账问题
新接会计4.5个月,对资产负债表不熟悉,这个月才发现资产负债表应付职工薪酬期末余额和年初余额都是负数,我这几个月的账务都对的,之前有错,现在该怎么调整
@朴老师,我想问下我们在去年重复多计入了2000元的费用,去年的已经结账了,请问我现在是先在汇算清缴的时候直接调增,还是在2026年红冲,主要如果只是调增不调账的话,贷方有挂的他的往来就不平了,应该怎么处理?
老师,融资租赁业务个人意外伤害险专票可以抵扣吗
老师,我公司有个商品房铝合金门窗工程,自己购买材料,包给其他公司制作安装,之前给甲方开建筑服务票,现在增值税新规,我公司应该开什么类型发票?
老师您好,现在2016年前的房产租赁是按5%开还是3%开?
我们发票上面使用的汇率是当月第一个工作日的人民币汇率中间价,请问我们收到美元入账的汇率应该用哪个
老师,预提工资计入应付职工薪酬是80660但是次月发放的时候,有个员工少发3000这样怎么做凭证
提问 销项,4万,进项20万,,怎么做会计分录,一般纳税人
老师咨询一下,进项税额大于销项税额,月末结转分录该怎么做?
老师你好:打车费可以进项税抵扣了吗
你好,前段时间在浏览短视频看到说建筑行业公司不能开建筑劳务费发票了,但是刚刚我还开了一张劳务费发票 正常开 似乎也没有异常
加油,等您的五星好评哦
之前21年就是负的,好几笔都不对,能一起调整吗
你好,可以一起调整,没关系
加油 等你的五星好评哦
那怎么调呀,应付职工薪酬是负数,那是少计提了工资吧,分录怎么写
你好 那怎么调呀,应付职工薪酬是负数,那是少计提了工资吧,分录怎么写---借 管理费用 贷应付职工薪酬