您好,不需要的,有增值税实际抵减才填附4表。因为这是(税额抵减情况表)

老师,建筑企业预缴了增值税,附加税还需要预缴吗? 预缴增值税只填写预缴款表,增值税申报表空表提交吗?有进项税额是不是要在增值税申报表里填写?
老师,请问一下增值税的附表四建筑服务预征缴纳税款这栏怎么填写,目前产生的增值税都是异地预缴完了,但是表上的期初和期末余额怎么处理
老师,我这个月外地预缴了增值税,公司进项大于销项,不需要缴纳增值税,我这样填写附表四正确吗?填写了附表四以后,数据没有跳转到主表怎么回事?
增值税有异地预缴,申报的时候需要填写在哪张表格?具体填写在哪里?进项不够抵扣,异地预缴的时候各种附加税都已经缴纳。
#提问#老师 我想问下房地产预售阶段,预缴增值税因为资金紧张没有预缴,那增值税申报表附表四本期发生额还填需要预缴的数吗?
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
超级感谢老师这么早回复!!!老师您看我是这么填的!还是压根就不需要填?
老师您看这是过了两个月,产生了增值税我有填的表!
早上好,图1是没有抵减,图2是抵减了,咱这个预缴了就可以抵 .本表第3行由销售建筑服务并按规定预缴增值税的纳税人填写,反映其销售建筑服务预征缴纳税款抵减应纳增值税税额的情况。
老师我的意思是,我这样操作对吗?
上面图片是7月份发生时填的,下面是9月份实际抵减时填写的!请问没有发生还需要图一吗?
您好,要填的,图1是发生了,但我们没抵减,图2是本期没发生,抵了上期的,如果没有1就没有上期余额。 最上面问题您说没有预缴就是没有发生可抵减事项,那图1不填 ,我们有预预缴了要填的
唉!老师我的报表不知道哪个月填的有问题。显示我多交税了,多的正好是这笔预缴!我也不知道从哪里查错误,您看我所属期3月报表显示多交了!
我蒙了,以为预缴那里填错了,您也说了没有错!为什么报表32行显示-1339.45
您好,上图32行表示3月我们的预缴还没有抵,这个在下次抵。
关键是本年没有预缴税款啊!只有去年7月有一笔而且在9月份已抵啊!
哦哦,24行以下,咱不用看,24行每期缴的税没错就行,下面是系统自已带的,如果觉得有错,要去税务大厅改
老师我主要是看32行每个月!别的我也没有看过,就本月没有产生税款空申报,有个老师说报表我多交税了!
的确之前税务局系统提示我有多缴税款,
您好,每次缴税时24行确认没有多缴么,咱去看下23年9月申报主表里有没有少交1339.45
老师您看已经抵减了啊!
您好,本月我们缴了28132.74元,这个确实减了1339.45,我看这个没有问题嘛
所以老师我也找不到哪里出错了。好难受啊
您好,这个增值税申报表跟我们账的数据是一样,就没错,现在有差异么,账上应交税金-应交增值税 还有余额吗
和账上没有差异,我也没有多缴税!系统就这样显示难受!
您好,24行以下不要去管他,我看我们的也太对,我们只看24行交的税