您好,不需要的,有增值税实际抵减才填附4表。因为这是(税额抵减情况表)

#提问#老师 我想问下房地产预售阶段,预缴增值税因为资金紧张没有预缴,那增值税申报表附表四本期发生额还填需要预缴的数吗?
建筑施工企业一般纳税人,在异地已经预缴纳2%增值税2160元,当月进项大于销项,不需要交税。现在填8月增值税申报表,有个表是税额抵减情况表应该怎么填写?本期发生额2160,本期应抵减2160,本期实际抵减0,期末余额2160,这样填对吗?
请问,老师,当月没有增值税没有预缴金额,但是当期有预缴,我填写了表四,当期抵扣金额,这个金额下个月还能抵扣吗?
老师,你好我们是建筑工程企业,然后异地经营工程需要预缴增值税和附加税,预缴的增值税在主营税务机关月底申报纳税的时候是可以抵扣应该缴纳的增值税,那请问老师,异地预缴的附加税也可以抵扣增值税吗,如果可以抵扣是怎么抵扣?
1月份产生了预缴增值税、及增值税的附加税、土地增值税,但都没有缴纳,现在还需要补提吗?如果要怎么做分录
请问老师个体户经营所得 扣税是和个税的扣税税率一致的吗?还要不要算出来之后减半?
老师 请问农资部开肥料税率是多少?免税吗
电费发票我们全额开票给对方了,但我们是差额确认收入哦,那剩余冲减成本是全额冲减还是要价税分离冲减?
老师 股东公司借款酒店装修 待摊费用在股东公司已经分摊 那酒店需要做账吗?
你好,个税不用扣除员工的,公司出,会计分录可以算进哪个费用 ?是管理费用 吗?
@朴老师,小规模纳税人出租厂房,开票税率是3%还是1%,可以开专票还是普票?
@朴老师,我们是 承租方租赁厂房, 现在签订租赁合同,出租方,在合同上面的金额是不含税金额,说是如果开具发票的话,是需要我们来承担相应的所有税费?我想问下这种情况一般涉及 的税费都包含哪些?增值税,附加税,印花税、房产税、城镇土地使用税、 企业所得税是么?分别对应的税率是啥?有没有优惠,如果对方小规模纳税人的话?请问我说的有没有遗漏,并完整补充一下我的问题谢谢?
你好老师计提个税分录怎么写,谢谢
老师什么情况下用在建工程?我知道是在建的时候,是不是开了发票过来就可以放到在建工程科目?
企业购买了若干处平房,是属于加建的建筑,没有产权正数的,企业未来预计的用途是对外出租,那么企业该怎么进行入账核算,要放到投资性房地产科目吗,还是基于是加建的建筑,可以放在固定资产慢慢计提完毕
超级感谢老师这么早回复!!!老师您看我是这么填的!还是压根就不需要填?
老师您看这是过了两个月,产生了增值税我有填的表!
早上好,图1是没有抵减,图2是抵减了,咱这个预缴了就可以抵 .本表第3行由销售建筑服务并按规定预缴增值税的纳税人填写,反映其销售建筑服务预征缴纳税款抵减应纳增值税税额的情况。
老师我的意思是,我这样操作对吗?
上面图片是7月份发生时填的,下面是9月份实际抵减时填写的!请问没有发生还需要图一吗?
您好,要填的,图1是发生了,但我们没抵减,图2是本期没发生,抵了上期的,如果没有1就没有上期余额。 最上面问题您说没有预缴就是没有发生可抵减事项,那图1不填 ,我们有预预缴了要填的
唉!老师我的报表不知道哪个月填的有问题。显示我多交税了,多的正好是这笔预缴!我也不知道从哪里查错误,您看我所属期3月报表显示多交了!
我蒙了,以为预缴那里填错了,您也说了没有错!为什么报表32行显示-1339.45
您好,上图32行表示3月我们的预缴还没有抵,这个在下次抵。
关键是本年没有预缴税款啊!只有去年7月有一笔而且在9月份已抵啊!
哦哦,24行以下,咱不用看,24行每期缴的税没错就行,下面是系统自已带的,如果觉得有错,要去税务大厅改
老师我主要是看32行每个月!别的我也没有看过,就本月没有产生税款空申报,有个老师说报表我多交税了!
的确之前税务局系统提示我有多缴税款,
您好,每次缴税时24行确认没有多缴么,咱去看下23年9月申报主表里有没有少交1339.45
老师您看已经抵减了啊!
您好,本月我们缴了28132.74元,这个确实减了1339.45,我看这个没有问题嘛
所以老师我也找不到哪里出错了。好难受啊
您好,这个增值税申报表跟我们账的数据是一样,就没错,现在有差异么,账上应交税金-应交增值税 还有余额吗
和账上没有差异,我也没有多缴税!系统就这样显示难受!
您好,24行以下不要去管他,我看我们的也太对,我们只看24行交的税