您好,不需要的,有增值税实际抵减才填附4表。因为这是(税额抵减情况表)

#提问#老师 我想问下房地产预售阶段,预缴增值税因为资金紧张没有预缴,那增值税申报表附表四本期发生额还填需要预缴的数吗?
建筑施工企业一般纳税人,在异地已经预缴纳2%增值税2160元,当月进项大于销项,不需要交税。现在填8月增值税申报表,有个表是税额抵减情况表应该怎么填写?本期发生额2160,本期应抵减2160,本期实际抵减0,期末余额2160,这样填对吗?
请问,老师,当月没有增值税没有预缴金额,但是当期有预缴,我填写了表四,当期抵扣金额,这个金额下个月还能抵扣吗?
小规模纳税人低价处理异低于购买原不动产怎么缴税?够购买价380万,出售价只有135万。抵减后异地不预缴,机构所在地还需要缴增值嘛?报表怎么填报不缴增值税?
老师,你好我们是建筑工程企业,然后异地经营工程需要预缴增值税和附加税,预缴的增值税在主营税务机关月底申报纳税的时候是可以抵扣应该缴纳的增值税,那请问老师,异地预缴的附加税也可以抵扣增值税吗,如果可以抵扣是怎么抵扣?
老师,扣税点是什么意思?
一般纳税人出租有形动产给个人或个体户需要缴纳印花税吗
老师,计算应收账款时,如何区分已开票和未开票的部分
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
超级感谢老师这么早回复!!!老师您看我是这么填的!还是压根就不需要填?
老师您看这是过了两个月,产生了增值税我有填的表!
早上好,图1是没有抵减,图2是抵减了,咱这个预缴了就可以抵 .本表第3行由销售建筑服务并按规定预缴增值税的纳税人填写,反映其销售建筑服务预征缴纳税款抵减应纳增值税税额的情况。
老师我的意思是,我这样操作对吗?
上面图片是7月份发生时填的,下面是9月份实际抵减时填写的!请问没有发生还需要图一吗?
您好,要填的,图1是发生了,但我们没抵减,图2是本期没发生,抵了上期的,如果没有1就没有上期余额。 最上面问题您说没有预缴就是没有发生可抵减事项,那图1不填 ,我们有预预缴了要填的
唉!老师我的报表不知道哪个月填的有问题。显示我多交税了,多的正好是这笔预缴!我也不知道从哪里查错误,您看我所属期3月报表显示多交了!
我蒙了,以为预缴那里填错了,您也说了没有错!为什么报表32行显示-1339.45
您好,上图32行表示3月我们的预缴还没有抵,这个在下次抵。
关键是本年没有预缴税款啊!只有去年7月有一笔而且在9月份已抵啊!
哦哦,24行以下,咱不用看,24行每期缴的税没错就行,下面是系统自已带的,如果觉得有错,要去税务大厅改
老师我主要是看32行每个月!别的我也没有看过,就本月没有产生税款空申报,有个老师说报表我多交税了!
的确之前税务局系统提示我有多缴税款,
您好,每次缴税时24行确认没有多缴么,咱去看下23年9月申报主表里有没有少交1339.45
老师您看已经抵减了啊!
您好,本月我们缴了28132.74元,这个确实减了1339.45,我看这个没有问题嘛
所以老师我也找不到哪里出错了。好难受啊
您好,这个增值税申报表跟我们账的数据是一样,就没错,现在有差异么,账上应交税金-应交增值税 还有余额吗
和账上没有差异,我也没有多缴税!系统就这样显示难受!
您好,24行以下不要去管他,我看我们的也太对,我们只看24行交的税