您好,不需要的,有增值税实际抵减才填附4表。因为这是(税额抵减情况表)
老师,建筑企业预缴了增值税,附加税还需要预缴吗? 预缴增值税只填写预缴款表,增值税申报表空表提交吗?有进项税额是不是要在增值税申报表里填写?
老师,请问一下增值税的附表四建筑服务预征缴纳税款这栏怎么填写,目前产生的增值税都是异地预缴完了,但是表上的期初和期末余额怎么处理
老师,我这个月外地预缴了增值税,公司进项大于销项,不需要缴纳增值税,我这样填写附表四正确吗?填写了附表四以后,数据没有跳转到主表怎么回事?
增值税有异地预缴,申报的时候需要填写在哪张表格?具体填写在哪里?进项不够抵扣,异地预缴的时候各种附加税都已经缴纳。
#提问#老师 我想问下房地产预售阶段,预缴增值税因为资金紧张没有预缴,那增值税申报表附表四本期发生额还填需要预缴的数吗?
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
付给同一家公司的多比维修费和备品备件费可以记一个凭证吗?
第三个月里面找不到实操,有没有图片?可以告知一下。
小规模的主营业务收入要不要计提应交税金? 现在不是有1%的优惠,那计提的时候是按3%还是按1%? 如果按3%,那优惠的那2%会计分录怎么做?
印花税台账怎么做?税务查账要提供
我们公司出口退税现在退不下来,这部分的进项税额怎么处理?
给员工发的职工教育经费需要交个税吗?
我是听回放的,我在听第三个月的时候,里面有登录一个网址是会计学,登录以后他让我们去找实操,里面有1月2月的帐,我找不到这个界面,请问在哪里找?
老师你好,企业怎样实缴资本金,从来没办过问问,企业实缴期限也快到了
老师,你好,仲裁案件公司需要付员工一个月工资。7月份之前律师微信代付了,我可以现金方式给律师吗?8000元。那个员工个税我也申报个税了。现金方式可以公户出吗
超级感谢老师这么早回复!!!老师您看我是这么填的!还是压根就不需要填?
老师您看这是过了两个月,产生了增值税我有填的表!
早上好,图1是没有抵减,图2是抵减了,咱这个预缴了就可以抵 .本表第3行由销售建筑服务并按规定预缴增值税的纳税人填写,反映其销售建筑服务预征缴纳税款抵减应纳增值税税额的情况。
老师我的意思是,我这样操作对吗?
上面图片是7月份发生时填的,下面是9月份实际抵减时填写的!请问没有发生还需要图一吗?
您好,要填的,图1是发生了,但我们没抵减,图2是本期没发生,抵了上期的,如果没有1就没有上期余额。 最上面问题您说没有预缴就是没有发生可抵减事项,那图1不填 ,我们有预预缴了要填的
唉!老师我的报表不知道哪个月填的有问题。显示我多交税了,多的正好是这笔预缴!我也不知道从哪里查错误,您看我所属期3月报表显示多交了!
我蒙了,以为预缴那里填错了,您也说了没有错!为什么报表32行显示-1339.45
您好,上图32行表示3月我们的预缴还没有抵,这个在下次抵。
关键是本年没有预缴税款啊!只有去年7月有一笔而且在9月份已抵啊!
哦哦,24行以下,咱不用看,24行每期缴的税没错就行,下面是系统自已带的,如果觉得有错,要去税务大厅改
老师我主要是看32行每个月!别的我也没有看过,就本月没有产生税款空申报,有个老师说报表我多交税了!
的确之前税务局系统提示我有多缴税款,
您好,每次缴税时24行确认没有多缴么,咱去看下23年9月申报主表里有没有少交1339.45
老师您看已经抵减了啊!
您好,本月我们缴了28132.74元,这个确实减了1339.45,我看这个没有问题嘛
所以老师我也找不到哪里出错了。好难受啊
您好,这个增值税申报表跟我们账的数据是一样,就没错,现在有差异么,账上应交税金-应交增值税 还有余额吗
和账上没有差异,我也没有多缴税!系统就这样显示难受!
您好,24行以下不要去管他,我看我们的也太对,我们只看24行交的税