借银行存款、 贷应交税费,未交增值税应交税费附加税 借应交税费附加税 贷利润分配未分配利润。
小企业会计准则,补交以前年度增值及附加税的会计分录,退回多缴以前年度的增值及附加税,会计分录。
收到退回缓交的增值税及附加税会计分录怎么做?
收到退回缓交的增值税及附加税会计分录怎么做?
老师好,2021年6月小规模纳税人开增值税发票税点按3%交纳900元,在2021年10月收到税局退回多交的2%600元(2021年6月小规模纳税人按1%征收增值税),请问退回时会计分录如何写,谢谢
老师好,我公司收到税务局退回2021年多交的增值税以及附加税,如何做会计分录?
老师,我回重庆,火车票和机票能不能开发票报差旅费
老师你好!未取得发票的费用 我能不能再费用科目二级科目添加一项未取得发票费用科目 方便汇算清缴时统计调整金额
老师,那些是股票36个月不得转让,24个月不得转让,18个月不能转让,1年内不得转让,好乱,老记不住哪个和那个
老师,请问可以在增值税申报表主表上,直接看到本年累计实缴的增值税吗
付县工会书画大赛奖金12万无发票,1、可需要工会开收据,2、所得税汇算清缴需要调整吗?3、公司利润负数大于12万不调整可以吗?
做内账的,固定资产老板说只要是实物都要做固定资产,站在我们管理角度是好还是不好!后面的工作会不会很多啊!几百块的单车也做固定资产?买张床几百块也做固定资产。这样好吗?可以跟老板提议完善完善这个想法吗?或者还是我理解错了!我之前记得固定资产是2千以上判定为固定资产,现在老板只要是实物是固定资产,这样做对吗?后面会不会越来越多的呀?后面工作排查会不会出现困难?
老师,这道题的a可以解析一下吗?不是很理解
境外客户汇入的开模收的费用,模具作为我们公司使用,用于后续客户生产的,如果视同内销,开普票的话,能开13%?
老师,你好,我现在入职了一家公司,刚从代账那里把账务接回来,但是账应收应付,其他应收应付这些都对不上,账上都显示有几百元的往来,实际上都没有了,这个我要怎么处理啊,而且公司现在都没有财务软件
老师好,铁路电子客票可以抵扣增值税吗?
然后你的增值税当时有借方余额吗?
我查下呢
可以的,可以去查一下
老师,21年末是借方余额
老师,说错了,21年末增值税是贷方余额
贷方余额不对,借方余额才是表示多交,什么原因退回?