您好 请问您导入数据的时候1-9月份的累计数据没有导入吗? 比如利润表的本年累计

老师,我想问一下这种情况,我现在做11月的账务,收回的发票是所属期10月份的。在这种情况下,我的账务的存货结存跟我的仓库不一致啊,在这种情况下,我要调整我的账务,我是不是要这样做?11月月底的时候,我要计提11月的仓库入仓数据。等到12月账务,我要冲红11月计提的,然后我会收到所属期11月的发票,我就根据发票来做,然后等到月底,我就计提12月的仓库入仓数据,这样子,我就会重新对上了。是这样吗?
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师代理记账上传23年第四季度的财报,根本就不是12月份做完账上传的财报,是11月或者10份的,那我汇算清缴是按12月份代理记账给的利润表数据填收入支出期间费用表,还是,根据她上传税局的第四季度的财报数据填汇算的表格
老师代理记账上传23年第四季度的财报,根本就不是12月份做完账上传的财报,是11月或者10份的,那我汇算清缴是按12月份代理记账给的利润表数据填收入支出期间费用表,还是,根据她上传税局的第四季度的财报数据填汇算的表格
想问下,23年10月份接的账,导入期初数据后,做完10-12月的账务,财务报表上显示的不是真正的12月累计的情况啊,只是我接账后10-12月的累计情况,这样的财务报表数据只能上传到电子税务局上做23年的汇算清缴与上传23年的财务报表吗,
研发费用支出100w,后面这个研发出来了成果形成无形资产(市场价值200w) ,那这个分录怎么做?需要费用转资产吗?费用转资产了那以前税务上加计扣除成本的部分需要冲回吗?
普票可以跨年使用吗?
计提坏帐准备凭证后需要附什么资料,企业需要留存什么资料
请问同一个提单下有两张分票,两张报关单,退税时候用的报关发票,报关行是把两张金额分开开还是金额合在一起开?报关费包括Thc 单证 电放费等等?
阿里巴巴国际站商铺订单,需要打印哪些资料作为做账依据。
快递代理公司,超48小时未交件扣款,未交件是什么意思?谁没交件?谢谢你了。@朴老师
老师,结转原材料成本,可以用每一种原料的实际价格么,不采用加权平均计算!
高新技术产业其中研发项目当中能列入研发费用以做加计扣除的费用有哪些?
老师:出口了一辆货车并免费赠送了一批配件,问这批配件是否要视同销售申报增值税,配件的进项税能否认证抵扣。那账务怎么处理?
不同银行之间互转,针对每个银行流水做账,最后发现都录了2遍,如何修改呢
这个导不了吧,我没有之前公司的账套,只能根据科目余额表录期初数据,然后做账10-12月的,
科目余额表录入的时候 可以录入本年累计数据的 您软件不好录入本年累计吗
这个情况的有没有学堂的课程可以看怎么做啊,不是很懂录这些,和怎么接上
就是期初录入的时候 要把本年累计的借贷方都填入 不然的话 当年就是两套账 看整年的数据 要把1-9跟10-12的累计相加 比较麻烦 没有专门针对这一块的哈
不会啊,老师有没有视频或者文件能直观的知道怎么做阿
根据科目余额表的本年累计借方 本年累计贷方 录入新账套的期初的时候 对应一一填写就好了 您新软件录入期初的界面可以截图一下吗? 或者说您期初录入后已经启用账套了?