你好,年度汇算清缴也是25%,20%,不是12.5%,现在没有这个税率。
你好,年应纳税所得额不超过100万的,减按25%计入应纳税所得额,按照20%的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过100万,不超过300万的部分,减按50%计入应纳税所得额,按照20%的税率缴纳企业所得税;这个实际税率分别是多少呢
减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,是应纳税额=应纳税所得额*25%*20%吗
老师好,现在小微企业季度预缴企业所得税税率是减按25%计入应纳税所得额,按20%税率计算缴纳企业所得税,年度汇算清缴的时候减按12.5%,按20%税率计算企税吗?因为记账系统里是按照减按12.5%,按20%税率计提的所得税,电子税务局里自动生成的所得税金额是按照减按25%、20%税率生成的预缴税款金额
小型微利企业所得税年度纳税申报表里的所得税税率怎么是25%,符合小型微利企业,所得税不是减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳所得税吗?
老师,小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,这个减按25%按20%税率缴纳是什么意思呢?又是怎么计算的请以100元为例
老师我们支付一笔成本费,但是没有票;后期又退还我们,这怎么做账
对公账户二维码扣的手续费怎么入帐
老师,问下投资性合伙企业,收到就是客户投给公司的钱,这算做他们的收入吗,还是?
老师,您好。 请问投资款事项: 上海XX公司,注册资本150万元,A股东85%*150=127.5,B股东15%*150=22.5, 然后A股东实际投资100万,还欠27.5万,B股东实际投资50万,多超出27.5万, 那么,现在想直接将B股东超出的27.5万算是A股东投资的, 这样就A股东就投资到位了, 这个事项是否可以呢?或者有什么地方需要我们公司注意的吗? 谢谢
老师,我们公司是小规模纳税人公司,现已有5家个体工商户门店(不同经营者),这个怎么确认收入做账呢
老师银行流水里有一笔主营业务成本-服务但是并没有票所以怎么做账
老师请教一下,这个劳务派遣服务放在什么大类里开票
经营租赁_机械设备租赁的成本类发票有哪些
请问老师,我们是建筑企业在本省的另一个地区设了一个分公司,分公司平时的税费缴纳都是分公司自己单独缴纳申报,但是听说总公司要合并申报企业所得税,分公司都设立了一年多了,我们都没合并申报过,税务局也没提示要我们申报,请问,我们到底要不要合并申报呢?
香料类的产品,比如花椒、八角、干辣椒、桂皮 这种税率是9%还是13%