你好,四月份先报的是三月份发下去的,二月份的工资8000
做出来的成品,然后不好了。报废了。相关分录怎么写
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?如果对方开的是专票,预付 30%!!!!!!!!
小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账?收到发票后又怎么做账?
请问老师,建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不?利润是负数
付给另外一家国内工厂的投资款,怎么做账
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?
老师,25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办?
请问红冲的发票需要做账吗?一般纳税人
老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣
都是按发放的来申报个税的吗?如果因某些原因,三四个月才发一次工资这种怎么申报呢?
按工资次月申报个税个人所得税税法规定的是这个。
平时没有发放的都是零申报。
按这么申报的话就要交个税了哦,本来一个月不到5千的,几个月才发一次就多了哦
只要不拖欠跨年的,不会因为你的累计扣除费用也是好几个月的
也会有拖欠跨年的时候呢
按照政策就是按照这个来,那就你单位给人家承担
每个月都有做工资表,只是没发工资,个税申报是零申报,那做账的时候按照哪个来计提工资呢?
按你工资表的应发工资。
那这样的话申报数就会晚了一个月了,跟报表对不上呢?
你好,对的是的,不一致的。
不一致税局是不是会要求修改报表或者申报表呢?或者调增、调减呢?
不会的,因为你申报个税的时候是发工资的,次月才申报个税。你只要汇算清缴之前发下去就可以抵扣所得税的。