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老师。增值税专用发票开了25967.18,然后普通发票开了负数-14489.8+加上正数发票108.91元。最后我的收入的11477.38元。我增值税申报表怎么填。系统自动出来增值税专用发票了

老师。增值税专用发票开了25967.18,然后普通发票开了负数-14489.8+加上正数发票108.91元。最后我的收入的11477.38元。我增值税申报表怎么填。系统自动出来增值税专用发票了
2024-04-16 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-16 14:39

亲,稍等我系统模拟下

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齐红老师 解答 2024-04-16 15:30

亲,试试按下图方式填报下

亲,试试按下图方式填报下
亲,试试按下图方式填报下
亲,试试按下图方式填报下
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快账用户5665 追问 2024-04-16 15:44

小微免税那里不能填负数

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齐红老师 解答 2024-04-16 16:00

亲, 按理来说,之前是免税的,本期开负数发票,税额那里也不应该是负数,应该是0 系统设置的逻辑不符合实际情况的,只能去大厅处理了。 实操中很多涉及当期有红字发票的申报最后都要通过大厅做强制申报处理。

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快账用户5665 追问 2024-04-16 16:03

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-16 16:25

不客气,祝亲学习工作愉快

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亲,稍等我系统模拟下
2024-04-16
专票填第2行,普票和未开票的不含税收入合计填第3行,减免税2-4列填第1行不含税收入*2%
2023-10-10
你好; 你只有负数发票吗 ?  有正数发票金额吗  
2023-04-04
同学,你好 可以相互抵扣使用,是对的
2024-12-16
你好,直接在你的开票系统里面开红字信息表就可以的,不需要去税务局。
2022-01-05
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