你汇算清缴做了,有亏损就可以填

企业从宏达公司购入AB两种材料A材料计划成本为¥32,000B材料交完成本为¥44,000,用计划成本法核算A材料买价¥30,000增值税额3900B材料买价¥40,000,增值税额5200材料羽毛企业尚未入库,尚未支付货款承接上题,次日材料验收入库,并以银行存款支付,写出分录
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
做汇算清缴了,我就直接选的确定下一步,我现在怎么查到之前的申报记录?
我想看看去年的记录
你登陆自然人电子税务局【我要查询】→【申报查询(更正/作废申报)】→【查看】
这是我报的汇算清缴
就是有亏损了,就可以填了
现在我选择据实实缴就是这个界面
我只填销售收入金额,不填免税的金额吧
是的,没有免税就不填
你的意思是说可以填写弥补以前年度亏损金额,把增值税免税金额也算到收入总额是吧?
是的,就是这个意思的了
谢谢老师,那我第二个季度再申报的时候弥补以前年度亏损这个地方还可以填吗?
如果还有没有弥补完的,就还可以
好的,谢谢
老师,我现在提交了显示应纳税额6187.44元呢,之前记账公司好像没给他交过税,他这个是按经营所得按多少算的税?
像这种情况我怎么给老板说好
以前记账公司是不是没给他确认那么多收入
记账公司弄了一个5年的弥补亏损当时没交税,但是我感觉他经营很多年一直不交税,流水也不少,这个合适吗
你给他看一下如果业务量跟去年差不多,看看同期如果没有弥补亏损是不是交税。这样就好解释了,去年不交是因为弥补亏损,现在没那么多亏损了需要交税了
好的,谢谢
不客气的,工作顺利