您好,
借:财务费用
应交税费-进项
贷:银行存款
再做进项转出,这个是不可以抵扣的
老师您好!我公司有一张银行承兑汇票,现向银行申请了贴现业务。但银行让我们在银行系统中用信贷融资中的交易快贷,我们通过这个交易快贷收到了扣除手续费后的金额,现我们向银行提出,手续费要开专票。请问老师银行可以开这笔手续费专票吗?我们可抵扣吗?
老师 我们银行开承兑汇票要给银行手续费,当时直接全额做的财务费用,后面银行给我们开了一张专票,也是开的那个我们支付手续费的那个数字,那这张票怎么做账呢?@邹老师
老师,你好。我想问一次 支付的银行手续费,分录如何写
你好,老师,我们收到银行手续费专票分录怎么做
老师,您好,请问,出口收汇时产生的我们公司承担的银行手续费,这个手续费银行可以开具发票给我们吗?
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?