主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如交税 计提附加 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 交税 借:应交税费-应交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷:银行存款

小规模纳税人2019年的收入做到2020年了怎么调整做凭证
小规模纳税人销售之后,做免税的凭证怎么写?
23年冲销21年的确认收入的凭证,小规模纳税人,应交增值税冲销了,是负数,该怎么做?
您好!老师麻烦问一下小规模纳税人工程 收入怎么做凭证
小规模纳税人 没有进项票 但是我们销售了 开了销项 有收入 怎么做凭证
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
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老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
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之前我都是直接做的:借:银行存款;贷:主营业务收入
没做税务处理,怎么办?
不过都是免税的
那么申报增值税就含税申报收入就是
是这样处理的,这样有问题吗?
只是季度没超过30万,免税的情况下才可以。如果需要交税,还是的价税分离
好的,谢谢!
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。