您好 这样写分录正确的哈 到时候结转到本年利润就好了

老师你看我这分录做的对吗,我们收到银行结的利息收入。是不是冲减财务费用。做 借:银行存款3099 借:财务费用利息收入-3099呢。那我图片分录做的是不是不对了
收到银行存款利息,借银行存款,借财务费用-利息(红字),这个分录对吗?
银行结息的分录是 借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 嘛
老师你好,贷款每月付银行利息借:财务费用-利息,贷银行存款,上月银行减息,借银收,贷财务费用,平时季未,有银行的结息,是这样出,借,银行、贷,财务费用红字,但贷款的利息分录我是按上面说的出没错吧
老师我收到银行打的存款利息费用我做的分录是借:银行存款1.02借:财务费用-利息费用-1.02分录是不是错了,我看财务费用-利息费用余额是-1.02
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
不应该是借方一正一负抵消了财务费用余额是0嘛?
不是的啊 您还没有结转到本年利润啊 您结转了吗
我还没看结转的报表的呢当时做的凭证看余额-1.02
那要结转到本年利润后再看哈
好的老师谢谢
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!