您好,能,因为我们成本就是含税的,税在也成本里,现在退的税就是成本减少
晚上好,老师 ,有个问题请教下,就是企业是贸易型出口退税企业,现在贸易型企业还有最后一笔发票在稽核中了,要下个月才能通过,但是现在企业已经完全符合生产型出口退税企业了,只是还没有去备案转生产型,然后现在又有一笔要出口报关了,请问老师,我们现在出口的部分出口后暂时不申请退税,等最后一笔贸易型的退税成功后赶紧转生产型出口退税,转型成功再按生产退税可以吗?麻烦老师指点,谢谢!
老师,我们企业是做出口的外贸公司,不是生产型企业,我们今年收到的出口退税款1000万,这个要计入利润征收所得税吗?
老师您好,想请教关于出口退税的问题。 本公司具有进出口代理资质。有家国内生产企业委托我司外贸企业代理出口产品(室内装饰材料),此时本公司只是进行了一个代理的业务,实际上出口货物的所有权依然是生产企业的,所以相当于生产企业出口,用的是免抵退税的方法计算出口退税,对吧? 请问这种模式如果申请出口退税, 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节?每个环节所需提供的单据文件资料有哪些?麻烦列一列。 2. 整个申请退税的流程,外贸代理企业和生产企业,双方要配合做些什么?需准备什么单据资料? 3. 如何计算出口退税额? 4. 关于这种方式下的出口退税,相关税法条文规定链接或文号?麻烦也发一下
老师好,我们作为生产型进出口企业,业务模式中有来料加工、一般贸易,同时还会直接进口成品内销。请问关于来料加工生产时,会在国内采购一些辅料,定期做进项转出。因为我们还有进口的成品内销会进项抵扣,我们就将所有可以抵扣的进项都抵扣了,该转出的也转出。一般贸易出口时,我们就没有申请退税了。这样是否可以呢?
老师,请问生产型出口退税,高新企业。现在公司为了节约成本,生产车间搬到佛山,其他部门还在深圳,请问,搬到佛山的生产车间是否需要注册公司?
老师,工资薪金那申报1-6️合计三十多万工资,但是成本费用一共才25万,这种情况,企业所得税申报职工薪酬那我咋填,填多少
老师,我这收入一直没报过,到现在预收有100多万,成本票这个月才能开出来,我这第三季度财报怎么报啊
酒店前台购买了酒店管理软件,总价5万5,先付了27500元开了发票,怎么入账?做什么科目?
个体户查账征收,账本中的销售税额转入营业外收入后申报经营所得的时候,需要计入成本费用中么?
郭老师您好,去年的未交增值税凭证没有写缴纳导致未交增值税有余额,怎么处理啊老师
个体户,手机店开的服务发票用不用填这个表?
老师好,所得税季度申报突然改版,增加职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬,第二列实际支付给职工的应付职工薪酬。这二项怎么填?都是1-9累计吗?这二项与个税报表与企业所得税汇算清缴表有什么联系? 我们公司是跨月支付,甚至跨两月付工资。单位账是去年11月,12月,到年底的11月这样做账,而汇算清缴是去年全年。我在报汇算清缴都是账上取数减以前年度11,12月再加下本年12月申报的,这样是一整年。
员工机票报销需要的原始凭证是什么?
事业单位中质保金未开票,质保金额只在合同中提及,需不需要挂账?
老师小规模纳税人无票收入要填写到哪栏里呢
老师,我可以这样理解,如果成本是含税的,退税算到利润中,成本不含税,退税就不能算到利润中去对吗?
您好,是的哦,就是这么理解的哦
老师,内账利润=含税收入-含税成本-期间费用-(销项税-进项税)-各种营业说及附加+出口退税,这个公式正确吗?全面吗?因为我们公司做的一个项目是几人合伙的,这个项目的内账要独立核算和分红的,所以必须要精确。
早上好,我们这个要精确的话,就不能用这个思路嘛,收入和成本都用未税的,这个税又不能给到股东的
老师,麻烦您给说说怎么做更精确?
您好,好的,我们完全按照会计准则来记账,价税分离,比如80元产品我们卖100元,您记的利润是20,但实际是20/1.13,股东要分20,咱哪里有这么利润分嘛
老师,我上面的公式里面减掉了(销项-进项),利润是不是可以理解为不含税了呢?
您好,您说得有道理,相当于咱反价税在计算时分离了,那可以的