你好,出口环节是免税的,所以自然是不含税金额。

出口零退税率视同内销。开销项票税率13%。但这个价税合计金额怎么确认?报关单上的价格是含税价吗?报关金额乘以汇率=价税合计?还是不含税价格呀
出口免税转内销的货物开普票时金额是按报关单上的作含税金额还是不含税金额
老师您好,请问我们给国外公司做报价,是出口,会涉及出口退税,他们汇款给我们那么金额应该是含税还是不含税呢
出库单上面的金额是含税价还是不含税价?为什么? 入库单上面的金额是含税价还是不含税价?
出口不涉及退税的商品,报关单上的金额属于含税价还是不含税价
老师,我们工资单上不是有一部分员工迟到的,然后还有请假的这个钱我们应该做营业外收入吗?
老师,请问一下帮员工购买的商业保险可以抵扣企业所得税嘛?
请问,工商年审,纳税总额,是否包括2026年度补交2025年度的企业所得税(所得税汇算清缴企业所得税)?
资产状况信息为年报年度资产负债表和损益表(利润表)中的期末数,币种为人民币、单位为万元,小数点后保留两位;纳税总额为企业全年所交各类税金总和。请问老师年报年度资产负债表和损益表是按汇算清缴年报的财务报表填写的吗?
老师我们公司对公转到 个体法人的 法人银行卡上,相当于公转私了。后期对方用公户给我们开票,有风险吗?我们能这样操作吗?
老师注销负债表清零指的是什么整个表都是0吗,还是年初全是数据,年末全是0谢谢
老师,工商年报,报关于资产状况填写,请问是按账上25年12月的资产负债表填写?还是按汇算清缴后的资产负债表填写?
25年11月 开了一张简易计税发票 贷方:应交税费-简易计税1700, 12月份红冲发票贷方红字:应交税费-简易计税-1700 但是11月份已经申报,12月交了简易计税的钱,借:应交税费-简易计税1700,导致上面挂账借方 12月开票税额1万,因为12月红冲上述简易计税发票减少1700税额,实际缴费8300,计提分录原借应交税费-转出未交增值税10000,贷应交税费-未交增值税10000,然后红冲上月多结转发票,借应交税费-转出未交增值税-1700,贷应交税费-未交增值税-1700,最终实际缴费借应交税费-未交增值税8300,贷银行存款,平账,我现在想问哪个地方出错了,我现在1700挂着借方科目怎么平掉
老师注销负债表清零指的是什么整个表都是0吗,还是年初全是数据,年末全是0
老师所得税汇算表单咋么填报
即使是不退税,报关单上的金额也是免税吗,那我销售分录怎么做呢
你好,是的。 借:应收账款,贷:主营业务收入
那相应的进项发票取得的是专票,不在出口退税里勾选,勾选在正常进项里,我这个进项税就相当于留底了吗
你好,是的,是这样的
那我进项分录,就是借库存商品,进项税,贷应付吗
你好,是的,是这样的