你好,可以填复数的。

资产负债表中其他应付款可以是负数吗
资产负债表中其他应付款可以是负数吗?如果是负数代表什么意思?
请问资产负债表中的其他应付款是负数可以嘛?
资产负债表中的其他应收款可以是负数吗?
资产负债表其他应付款可以是负数吗?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
好的 负数是代表其他应收是吗? 我们是年报哦
你好,是的,就是这样理解,你如果担心的话,你就填到应收款的正数
好的 不调了 这样资产总额就大了 没问题就好
你好,好的,可以这样子。
好的 请问应交税费这个项目填列的数是和电子税务局应交的数+待抵扣的数吗?
你好,是的,是这样的。
这个应该怎么做待抵扣的分录呀,我看前会计做的是 借 进项税额 待未交税费
你好,你要结转是可以这样做。其实会计上没有给出明确的做法 所以才会在实操中形成各种各样的差异。
好的 谢谢
你好,如果没有其他项目的话,是这样
好的 谢谢
你好,不用客气的了。
请问正确的待认证账务处理是啥呀
你好这个要看具体有什么业务, 另外麻烦你不要在一个问题上一直不停的追问,谢谢。