你好,可以填复数的。

资产负债表中其他应付款可以是负数吗
资产负债表中其他应付款可以是负数吗?如果是负数代表什么意思?
请问资产负债表中的其他应付款是负数可以嘛?
资产负债表中的其他应收款可以是负数吗?
资产负债表其他应付款可以是负数吗?
员工去医院进行职业病体检,拿到的医院开的票据能否作为入费用的依据
老师,你好!我们单位的新办公室租用2年,目前在装修预付的费用是25万左右,但是具体的发票要等全部装修好后才能开票,但租赁期只有2年,我得从1月开始摊销装修费,请问可以预摊销吗?要怎么入分录呢? 付的装修款是 借 预付账款 25万,贷银行存款 25万。 预摊销可以先把预付款结转到长期待摊费用中吗?不然就与摊销表对不起来了,那到时实际发票到后该如何调整差额?
公司没有业务也没税务登记,今天接到税务局电话让做财务制度备案,是不是让去做税务登记然后才能做备案
老师,建筑企业执行小企业会计准则,没有按完工百分比确认收入和成本,是按开票确认的收入,那工程施工科目下的人工费、材料费、机械使用费什么时候结转到主营业务成本里面呢?
老师您好,请问用友畅捷通T6点击UFO报表,点进去是空白是怎么回事呀?什么也没有
老师,我家印花税去年是按次申报,今年能按季度申报吗
老师,请教一件事,供应商结算金额17000元,本来是要开13%增值税专用发票的,现在这边只需要他开普票,我跟他谈税点的事情,对方说开普票17000,减掉税点850元,实际只需要付给他16150元给他。这样是要13%发票划算,还是普票划算
老师 我们是制造业 之前买的电池已经计入原材料领用 然后加工成产品入库了 然后销售了 这下 客户反应电池坏了 然后现在需要给客户单独更换电池 那我们现在买回来电池 这个买回来如何做账?还要再给客户拿过去 这个计入哪个科目?怎么做分录 买入和 给客户各自分录怎么做
请服装行业老师回答,老板接来活自己干不过来,然后让其他加工点给加工,(半成品給对方送过去),然后加工完对方给送来,对方给开服装加工费,这种情况还用走发出商品吗,还是用对方的加工费直接做成本就行呢
22年付的款,25年才查出来,这能算22年的费用吗?付款时没做成本费用?
好的 负数是代表其他应收是吗? 我们是年报哦
你好,是的,就是这样理解,你如果担心的话,你就填到应收款的正数
好的 不调了 这样资产总额就大了 没问题就好
你好,好的,可以这样子。
好的 请问应交税费这个项目填列的数是和电子税务局应交的数+待抵扣的数吗?
你好,是的,是这样的。
这个应该怎么做待抵扣的分录呀,我看前会计做的是 借 进项税额 待未交税费
你好,你要结转是可以这样做。其实会计上没有给出明确的做法 所以才会在实操中形成各种各样的差异。
好的 谢谢
你好,如果没有其他项目的话,是这样
好的 谢谢
你好,不用客气的了。
请问正确的待认证账务处理是啥呀
你好这个要看具体有什么业务, 另外麻烦你不要在一个问题上一直不停的追问,谢谢。