_您好是的,您的理解是正确的。
你好,其他应付借方登记负数 ,余额是贷方正数余额吗
你好,应收款借方负数,和应付款贷方负数,如何入到资产负债表中? 刚好相反吗,应收贷方正数余额,应付借方正数余额
老师,请问下其他应付款借方余额正数,贷方余额正数分别表示什么?
老师,其他应付款借方正数余额是不是相当于贷方负数余额呢?
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
你怎么现在把贷方的负数充了,做成借方呢?凭证应该怎么做呢?
借其他应付款,贷其他应付款。
不对啊,我冲了怎么还显示贷方负数呢?
你好。比如原来在贷方,咱现在把贷方写到借方这一借一贷不就平了吗?
其实咱没有必要冲的,就这样挂着也行。
那报表上显示负数的
表上显示负数是报表重分类。账务处理不用变。
其他应付款是负数就填写到其他应收款里就好了。