不需要,实际产生时再做
发现2022有笔费用未入账, 若还没进行汇算清缴,如何做分录,2022年的汇算清缴需不需要调减该笔费用 若已经做了汇算清缴,因为没有汇算清缴时调减,如何做分录这笔款2023年汇算清缴时需不需要调减
老师早上好,我现在做汇算清缴,有一笔工资是2021年计提的,但是22年一直没有发放,23年到现在也没有发放,我22年做汇算清缴的时候没有调增,今年2023年做汇算清缴调增行不行呢,共计40多万
老师,2023年的所得税计提缴纳做到2024年,在做2023年汇算清缴时,这笔需要调整嘛?
我现在在做2023年汇算清缴 公司有笔2023年的税款到现在也没缴纳,汇算清缴的时候需要做这笔滞纳金吗
还没做2023年汇算清缴,发现2023年一笔数有问题,可以在2024年修改,然后在2023汇算清缴按正确的数上报吗?
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对