你好,你开了红字发票,做同样的凭证,但是金额写负数就可以了。
请问8月进项税已抵扣,但是9月做账时发现发票缺失,现在账怎么做呢?8月税已经抵扣了,税怎么做呢
老师,发票销售方要红冲重开,已经进项抵扣了,那现在红冲的话要做进项转出补交税吗?
已经抵扣的进项发票,现在对方把我们已经抵扣进项发票又给红冲了,怎么报税呢?需要认证红冲发票的勾选吗?
一般纳税人:供应商4月红冲了一张3月的发票 ,我在3月的已经认证抵扣 ;我5月已经做了进项税额转出了 ,现在会计账务分录要怎么做
3月暑期已经抵扣了已经抵扣了十万的进项,现在销售折让红冲了发票,那这个月怎么做账呢
但是上个月已经抵扣了这个不影响吗?这个月负数进项就行是吗?
你好,这个没关系的。 你做负数,然后在申报表上进项税额转出。
是下个月申报的时候,做转出吗?
你好,是的,是下个月申报的时候转出。