同学,你好 是可以的
我单位福利费按工资总额14%计提,但实际发生的福利费很少,计提时计入生产成本丶制造费用管理费用,年末结余全部冲了管理费用。个人觉得这样处理对成本核算对一定的影响。请问新准则下可以不计提吗,发生时按受益对象直接计入相关成本费用?
老师,单位部分社保和公积金,是全部记到管理费用,还是像工资一样按谁受益谁承担分別计入到生产成本,管理费用,销售费用等?
老师,如果是大理石厂,只有一个环节加工便可出售,员工工资是计入:生产成本,管理人员工资放到:制造费用,后期人员工资放到:管理费用。只有一个坏节加工后直接出售,可以不计入生产成本、制造费用,全部放到:管理费用_工资:吗?
乙方销售部门产生的员工工资,计提时销售部门计入销售费用,管理部门计入管理费用,研发部门计入主营业务成本,乙方计提工资分录如下 借:销售费用-工资 主营业务成本-工资 管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-公积金 分录这样写对吗?
老师 单位社保部分如果不计提 直接管理费用的话 还用列明细吗 比如 管理费用_养老 管理费用_医疗 管理费用_工伤等这样吗
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
老师,去年按明细寄的,感觉太麻烦了,今年想直接按管理费用计提,没事吧
同学,你好 没关系的