您好!你先做汇算,一般汇算后就能弥补了

这个季度我们盈利,要交所得税2万多,但是我们以前年度有亏损50多万元。1:这个季度该怎么交所得税?2:是交2万多还是不交?3:申报表怎么填写?4:分录怎么做?谢谢老师,我填写主表时,以前年度弥补亏损没有自动出来,也不能手写进去,以前一直亏损没有弥补过,就这个季度盈利了
老师你好,比如说我2021年就第一季度交了企业所得税,然后第二三季度没有利润就没有交,然后第四季度只需要几十块,然后呢,最后,报表上显示,也不用交,我们做帐还用做那个关于企业所得税的凭证吗?
老师,您好!我去年三、四季度企业所得税预缴申报表填错了数,我去电子税务局更正,然后三季度的提示不允许更正,四季度没有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度还要更正吗
老师好,我2022年度企业所得税还没有申报,现在先申报2023年第一季度企业所得税时,因为第一季度主营业务亏损,有营业外收入,总利润盈利,弥补以前亏损那栏填不了,但是前几年都是亏损的,理论第一季度不要交企业所得税,是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后,亏损的数据才会过来,才能申报2023年第一季度是企业所得税,谢谢。
老师,我们企业去年新建。建的时候开办费是亏损。 第一季度还是亏损。 这个季度有业务往来盈利了,在利润表计提的所得税5%的数。 和企业所得税预缴报表的所得税数。对不上 因为所得税报表自动扣除了以前年度亏损。那这两个数不一样怎么办
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料这样对不对
请教老师:因修剪园区草坪,此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同,我公司代扣代缴劳务个税,此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税,一套完整的会计分录是怎样的?
老师,现在做账,凭证后面需要附打印出来的电子发票吗?不打印,可以吗
zhubo从另一个公司跳槽到我们公司,对方让我们付款给他们,他们开的是现代服务信息服务费专票可以抵扣吗
老师,那我9末的结转应该怎么做呀,我刚接手,做账的时候采购和销售商品的时候都直接把应交增值税销和进项放进去了,结果我们家不给客户开发票,供应商也没给我们开发票,我月末应该怎么结转增值税咋
单位销项发票不开,进项发票对方这个月的还没及时给开,我应该怎么算这个月的增值税
请问老师,怎么区分行政诉讼的管辖是中级还是基层?
小规模纳税人一般纳税人常用税率及行业是什么
请问老师,对派出所、税务所、工商所作出的行政行为不服,被申请人是谁,复议机关是谁?
汇算还没有做,房开企业啊
你好!预缴的季度企业所得税那个表就不知道怎么填好。 你按你的利润表来