你好,一般支付之后对方公司会给开具劳务费等发票 借:管理费用-劳务费等 贷:应付账款/预付账款

老师,支付给国安公司代发工资保安工资,入管理费用-服务费,对吧
老师,我们有一批人在劳务派遣公司代发的工资,对方给我们开票,我们支付工资和服务费,这怎么做分录
公司提供保安服务,按照差额征税5%,为对方公司提供保安服务费,公司开服务费保安服务费和收到款,正常是打款给保安人员,所有保安人员提供工资表,因对方提供不了工资表,想开租赁发票25万,来抵扣一小部分保安费用,这个该怎么操作
外聘保安支付工资和服务费给保安服务公司,对方开票备注栏“工资”,这个支付的工资和服务费怎么做账呢
老师 ,想问下,公司付外包人员的工资和保险和服务费怎么做账,付给劳务派遣公司的
老师,出纳用自己的钱给公司员工发工资,他说不能入账,入账他的现金就成负数的了。所以工资单没给我,也没做账。这样的话,每个月个税是按零申报吗?
老师,麻烦问下,我们是小规模公司,之前累计开票400多万,再开一个发票就超过500万,那我再开的发票开1%的税点,下个月怎么申报增值税,谢谢
你好老师,集团公司内部财务人员晋升财务科长,围绕着企业财务管理制度出题,关于晋升财务科长面试题,哪些题目是最最重要的。谢谢。
老师,你好,请我公司电表是总的,每个帮另外企业一起交电费,供电局开票11万给我们公司,我们开票3万给其他公司,请问我这11发票怎么分摊入帐,谢谢
老师,未分配利润,除了分红和利润做亏,还有其他方法减少吗
农产品的普票可以抵扣吗?
企业所得税汇算应怎么做分录
麻烦老师给我个单子请假条的模板
一般纳税人公司注销,怎么走,安徽省的
老师你好,卖了一个研发不用的设备,四万卖的,也开出去发票了,但是这个设备一开始不在固定资产里,进了某个政府拨款的研发专项费用的设备费里。这样应该怎么做账。
直接全部计入管理费用-劳务费,不用算在工资是嘛
这3月劳务费用,4月付款的及开票的,是否应该在3月计提费用呢
公司直接发给保安的计入工资,给保安公司的是不用的,全部计入劳务费
老师,那这3月劳务费用,4月付款的及开票的,是否应该在3月计提费用呢
你好,需要在3月计提暂估入账,之后月份根据开票冲销暂估
但是3月份已经申报了,现在才知道有这一笔费用,小规模企业,怎么处理呢,直接在4月份入账嘛
本年的计入到4月也可以的。最好不要跨年吧。