你好,不可以的,不同的报销科目不一样的、办公费是某某费用-办公费、差旅费是某某费用-差旅费
1.报销餐费的比例是啥。?每个月领导有好多餐费找我来报销,有时候3000多。 2.还有一个问题是销售部员工每个月发生的销售费用,他们的销售经理就提前给员工转了,后面拿一大堆单子来找我报销,今天餐票200,明天餐票300.后天餐票500,这种我让他们分开,谁的报给谁好还是全部贴到他们经理的名字,直接报给他们经理好 3.还有员工出去外出办事吃的饭的餐票,这个我能计入福利费吗?有什么需要完善的资料吗?比例啥的
老师,您好,我公司员工用自己的车出差,有出差路线,按一公里多少补贴,员工拿回来高速费的发票,部分油票,这部分做差旅费,剩下的按补贴算,合并到个税去申报,这样可以吗
老师,请问员工报销很多笔办公费用支出,且都有发票,做一笔转账报销给她了,那做会计分录时可以做成一笔业务的分录吗?分录借管理费用——办公费 贷银行存款可以吗?还是需要把每笔明细列出来?
老师你好,有一笔经济业务是费用报销,费用报销单上与后面的那个发票相差10多块钱的差额,但是做会计分录的时候要怎么做呢?是按照发票的来做吗?但是银行付款回单上面的价格是费用报销单上面的价格,那这相差的10多块钱我要怎么做会计分录呢?
一笔款项付出,员工报销好多邮寄费,车费,餐费,资料费。我可以汇总这几张费用报销单,办公费多少,差旅费多少,餐费多少吗?不用一笔一个会计分录吧
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
不都是管理费用吗
但是做分录不是做到一级科目的,是要到末级的
我的意思是把明细汇总,管理费用办公费一类,管理费用汽油费一类,管理费用业务招待费一类这样不行吗?
你们要是规模非常小,手工做账,那就都管理费用吧
老师那还有什么费用,不就是三大费用,您具体是什么意思呢?
你们企业日常做账分录是只做到销管财的一级科目的吗?
老师我那不写了管理费用办公费吗?差旅费,业务招待费?我那不写了二级科目吗?
我是问您相同类别可不可以汇总
那你这边分录分开做到具体的科目,就是你说的这样
好的,谢谢
不用客气,解决就好