你好!这个你有多少金额呢

老师,请问一下,小规模纳税人,无票收入,报增值税的时候应该填在那一列
老师,小规模纳税人季度申报增值税,无票收入,填在那一栏?
老师,小规模纳税人季度申报增值税,无票收入,填在那一栏?
请问老师,小规模纳税人,本季度有无票收入,那么申报增值税时,无票收入填写哪栏?
小规模纳税人的无票收入填在增值税申报表的那一栏里面?
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
是这些,老师
你好!专票填入第一行和第二行 其他的填入小微企业免税销售额一行
我这样填没错吧?增值税减免表是不是也要天呀?
您好!是的,减免部分也要填
增值减免表,是填写不含税专票的数吗?老师
你好!减免是填不含税专票
老师,减免表里的本期实际抵减税额,这块填什么数值啊,不明白
你好!你开专票开的几个店
你好!你开专票开的几个点
老师,我开的1%的,填增值税明细表,我选择了符合小规模征收1%,本期发生额和本期实际抵减税额,这两块,我不知道怎么填,填那个数值?
你好,你开1%的话,这个就要按2%贴上去。 相当于是减免了的2%。
那本期发生额就填专票的不含税的数是吗?,
你好,是的,就是这样。
我开的1%的专票,那本期发声额就填,我实际开的1%的票,扣除税后的价款,那本期实际抵减税额呢?怎么计算器数呢
你好就是这个抵减额,就是我上面一直说的2%。
老师,这是我填的,麻烦你帮我看下,我填的数值对不对呗,第一次做小规模的,不大会,数据就是我第一个发的图片里的数据
你好!本期发生额:填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额。 是税额,不是不含税金额
那本期发生额是填减免的税额是吗
实际抵减额是也填税款和本期发生额是同一数啊?
你好!是的,是税额的了