您好 我这边能把4月预缴的税款填入3月预缴项目栏次

建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师,3月份外经证开过了 发票也开过了 但是预缴税款没钱交 没有交 那我这个月申报的时候就正常申报 等什么时候预缴了 然后在次月申报的时候在“附表四”里面填上是吧
老师你好,我们是一般纳税人我们异地工程4月开了票没有预缴,到5月来预缴所属期属于5月,那我们现在申报的是四月增值税,这样异地5月预缴的税能拿回当地4月的抵吗
4月的异地工程票没有预缴税款,这个月5月初刚在电子税务局预缴但所属期是5月的改不了4月,那我跨月预缴的税还能在我申报4月的增值税抵减吗,不能抵减怎么做比较好避免当月重复缴税,能不预缴,直接在当地缴纳吗,我们是一般纳税人
老师,我们外地施工,上月就开了票,开票前没有没有办外经证,也没有报验,这个月(也就是4月)才办了这些流程,在外地预缴税款,机构所在地申报3月,能把4月预缴的税款填入3月预缴项目栏吗?这个月在外地预缴的时候所属期选不到3月,就报在了4月
老师您好,像单位买的一些工艺品,单件金额几万块的这种,不想一次性记入费用的,记入哪个科目比较好
暂估的成本票,没进来以后也不知道来不来,汇算的时候可以只调增一部分吗?,一次性调增税负太高了,公司不想交
A公司有食堂,B公司的员工去这个食堂吃饭,可不可以签个协议让A公司每个月按人头算出B公司员工的就餐餐费,然后A开一张餐费发票给B公司,A公司不是餐饮行业
请问老师我有一张25年进项发票,已经验了入账了,现在这张要红冲有什么影响吗?账上要做何调整啊?
修路时找的包工头,找工人干活,给我们开发票,开什么项目合适?
小规模纳税人转租商铺,需要申报哪些税种呢?
老师,我们给供应商加工,原料是他们提供的,每次对账开票都是把原料金额扣除的,这样可以吗?
公账给员工发奖金是怎么扣税的呢?
老师,财政部审计报告备案利润总额,资产总额,负债总额,收入总额,按报表的什么数填?
请问会计学堂里的实操课,都是针对代理记账的吗?
意思是可以把4月交的税款填入3月预缴栏嘛
是的 可以把4月交的税款填入3月预缴栏
谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
4月预缴的所属期就是4月哦,能在机构所在地申报3月时上传所属期为4月的完税证明进行抵减呀?我怕你没理解到,补充一下,
我看外地所属期当月开的发票当月就要进行预缴
老师看到回复一下,谢谢啦
我知道您的意思 4月份预缴的 要抵减3月份的销项税额 我这边是可以的 当月开具发票 可以六个月内预缴的 不是一定要当月预缴
好的,谢谢老师,那我明天在咨询下当地税务局
您可以先填附表四跟主表28栏 然后保存提交申报 如果不行的话 系统会比对不通过的
就担心项目地钱预缴了,机构所在地不通过,又要交一次
你们那边是哪里呀?可以这样操作
如果3月份不能抵减 那下个月申报的时候也可以的 不需要再缴纳一次的
好的,谢谢老师
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