你好,4月份一块申报进去不就行了。

老师,2月份按次申报了印花税(当时没有核定没有得选择按月),税局打电话说让我们更正按月申报可以退税,现在可以更正按月申报吗?
本公司一般纳税人小微企业,是服务的公司,现在是季度申报报税,印花税显示也是季度申报了,但是4月和5月的印花税都在前两个月给报了,这次季度申报印花税只申报6月的印花税数据可以吗,还是印花税必须按照系统认定的季度申报去申报
你好老师,我们公司印花税是按次认定的,以前申报要么按季申报的,现在7.1取消按次申报了。我们税费认定里面也没有印花税了。请问3季度以后不需要申报可以吗。税局会打电话吗
税种认定没有写明印花税是按什么申报的,是不是就是说可以选择按次,月,季,年申报都是可以的?
老师,我1月份发生了一笔买卖合同,进入电子税务局没有认定征收的印花税,那我是按次申报,还是按季度申报 ,还是按月申报印花税呢?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
所属期不要紧吗
税务局没有查到的话,没有关系
没认定可以不报吗
可以的,有发生就申报。
不可以的,有发生就申报。