 
                            好,你现在去调整吧,你去调整一下

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我单位于2018年找了个人运输,对方提供的发票,在2020年被认定对方虚开,但是我们不知情,因为我公司是A级纳税人,所属区的税务局让我公司做了进项转出和成本红冲,但是本周稽查局又来找我们,说要证明自己是善意的才能不罚款,我公司是高新企业,不能有行政处罚的,请问老师这个能被认定为善意吗? 二:在自查过程中我公司发现还有一次运输发票,也是个人提供的发票,现在对方联系不上了,纠结要不要主动转出?如果主动转出,是去改当期增值税申报记录和当年汇算清缴,还是在本月进项转出和成本红冲,更有利于我司?还是等出事了再做处理?
1.润洋有限责任公司未按规定期限维纳税款,当地税务局部下达通知,责令其在15天之内眼的,15天后该公司仍未维纳税款。根据以上案情,回答下列问题:(1)此时润年公司法定代表人甲要求办理出境手续,法定代秀人甲的正确做法应该是什么?税务机关又应该如何处理?(2)税务局对间泽公司采取了强制执行措施,但是发现扣押的房产有部分已经被首先设定了抵押,抵押权人为乙公司。问脱收和担保物权哪一-个优先?(3)税务局对间年公司采取了强制执行措施后,此时该公司又械I商行政管理机关发现有销售假置伤劣商品的行为,决定对其处以1000元的罚款,并处没收违法所得。问工商行政管理机关的罚款和职收机关的说收哪一一个优先执行?
9.8日税务稽查局接到举报,反映该市某歌舞厅通过给消费者开具自制收据进行偷税。该稽查局由于当时检查人员都有检查任务,同时考虑若不及时检查该歌舞厅可能销毁有关证据,决定选派该局业务能力强的李某一人携带《税务检查通知书》于当日对该歌舞厅进行检查。李某为了及时取得直接证据,身穿制服来到该歌舞厅后只说明自己是市税务稽查局的(未出示税务检查证),要依法对歌舞厅实施税务检查,然后要求歌舞厅拿出自制收据。该歌舞厅财务人员不予配合,李某即当着财务人员的面强制打开吧台抽屉,从中搜出大量该歌舞厅已开具和未开具的自制收据。经过核实,确认该歌舞厅通过给消费者开具自制收据共偷逃增值税等50多万元。9月15日,该税务稽查局经审定后向该歌舞厅直接下达了《税务处理决定书》、《税务行政处罚决定书》,要求该歌舞厅补缴税款、滞纳金和罚款。要求根据我国税收征管法等有关规定指出该税务稽查局对歌舞厅的检查和行政处罚存在哪些问题
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
因本人已经离职,如果去年11月底税局有一个关于行政处罚未做纳税调增的通知,当时没有看到,今天才发现,已经过了自查处理时间,后续会再通知吗?
 
                老师请教一下,我们卖给客户空调,安装队给客户开安装费人工费,小规模纳税人开给客户的话是1个点的安装费是吗?如果这个安装公司是一般纳税人应该开几个点的安装费
当月提交退税申请,需要等增值税申报之后在提交吗
朴老师,,,以前年度公司草料开票写成#劳务#青贮饲料加工费税点是0。现在税务局说要补交税?实际业务不是加工是直接农户买来直接卖是0税点。 如果以前有进项税就可以抵扣是吗?买对方饲料是普通 发票可以计算抵扣吗?因为饲料都是免税的
老师你好,新成立的个体工商户,做餐饮的,发生的装修费,人工费,购买一些家具,厨具等费用,必须发生在税务登记前吗?
老师,请问筷子和削皮刀开发票是什么科目了?
老师,请问下你当时怎么填简历的呀,我就一家单位有经验,可以编点吗
老师您好,公司租入酒店作为办公楼,对方给开的是5%的专票,所以请问该进项税额是不是不可以抵扣
老师你好,企业受益人备案,现在是怎么回事,网上传疯了
工商现在简易注销,注销公司用填25年工商年报吗
因为我司没有进出口权,平时收国外客户的货款都是通过贸易公司收款,贸易公司开发票给我司,然后按发票的10%退税金额再转入我们公户,这笔10%的退税金额怎么入帐呢?
人已经离职了,没有权限了呀
并且不清楚新同事是否已经有弄过
查询不了吗?以法人的名义登录进去有权限。
我已经离职了,法人账号也登录不了了
那他这个企业是正常的状态吗?那去税务局查吧
如果过了税局通知的自查时间,他这个是否会再次通知呢?
会的,一直都会有这个提示。
企业状态是正常的,因为当时没注意到这个,不知道接手的新人有没有看到,而且这个通知时间是2023年11月底发的,怕被新的消息覆盖,就想知道是否会重新发送通知。
你就跟新人说一下,他有权限吧
应该是有的吧
他有的话让他去看一下的,查一下当时调整了没有。
税务局能通知你们,肯定就是没有调整。
如果当时过了自查修改时间没有调整后续还会再提醒吗?
一直都会有这个提醒
好的谢谢
不用客气,工作愉快