你好,2022年7月份开始实行的。

老师,印花税计税依据是什么,
老师,印花税的计税依据是什么?
印花税申报的时候计税依据是含税还是不含税老师
老师,印花税的计税依据是什么。
老师 新印花税计税依据是什么时候开始施行的
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
我这月刚刚改过来 以前的还用改嘛
你好,修改的具体是什么?
我之前申报的一直就是只申报收入没有购进的
购入、销售都需要交。
这个是实行后改的吗
不是的,以前的时候我们这边就得按照购入销售都得交。
这它是有一个比例的80%。
我这以前是百分之85 后来改全额了 是改的这个不是我说的那个是吧
对的是的,是这一个的
那想我这种用不用改
修改按照现在的政策
好多年的可以更正吗
最好不要更正,你更正的话需要补税。你可以在这个月补上。
老师 补上的意思是把之前所有购进都填写在本季度吗 还是不管以前的了 以后这样做就好了
把之前的补到这个月
老师那多交出来的印花税都记在这个月费用可以吗
是的,对的,是这么做的。
购进就计算每月认证的合计可以吗老师
可以的,可以按照这个来。也可以按照你账上的成本