您好 公司针对一个劳务分包做专项审计报告,关于收入和成本的专项审计报告,用于税务备查调账 可以的哈

ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计多家上市公司2019年度财务报表,遇到下列与审计报告相关的事项: (1)甲公司2019年12月31日财务会计报表附注中披露,2019年度计提了近100,000万元的商誉减值损失,A注册会计师在审计工作中对该事项进行过重大关注,拟将其作为关键审计事项在审计报告中沟通,提醒财务报表使用者关注。 (2)ABC会计师事务所首次接受委托,审计乙公司2019年度财务报表。A注册会计师拟在审计报告中增加强调事项段,说明上期财务报表由前任注册会计师审计、出具的审计报告的日期以及前任注册会计师发表的意见类型。 (3)审计项目组在审计报告日后发现丙公司年度财务报告中包含的公司实际控制人需要更正,丙公司管理层同意尽快更正,A注册会计师认为已得到满意结论。 (4)丁公司于2019年12月起停止经营活动,董事会拟与2020年内完成清算,故采用持续经营假设编制2019年财务报表。A注册会计师在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分,提醒财务报表使用者关注。
老师好,年底审计时,事务所调整了一些账,比如有些费用原先计入研发费用,审计认为应计入到销售费用;发现了一笔费用重复入账,金额一万多,需要冲减。对应收账款进行重分类,比如收款未开发票的,重分类到预收账款。 最终公司会计按照审计提出的调整内容在12月份做了差错更正的分录,审计报告的财务报表跟账上的一致。 这种属于【出具无保留意见审计报告】吗?
我问一下我们建筑劳务公司 平时都是有叫外会计做外账的,现在她说让我们做一个税审报告 有必要做吗这个 这个税审报表就是有专门的税务师和事务所出具的报告,用来上传税局的表示咱们公司没有偷税漏税的行为,是可以降低公司的抽查机率的哈
2ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计多家上市公司2021年度财务报表,遇到下列与审计报告相关的事项:(1)A注册会计师无法就甲公司重要子公司乙公司2021年末计提的应收账款坏账准备获取充分、适当的审计证据,对甲公司2021年度财务报表发表了保留意见。由于将应收账款坏账准备作为审计虫最为重要的事项与甲公司治理层进行了沟通,A注册会计师将除乙公司应收账款坏账准备相关部分之外的作为审计报告的关键审计事项,并在关键审计事项部分的引言虫增加说明。(2)因无法就乙公司2021年度财务报表的多个项目获取充分、适当的审计证据,A注册会计师发表了无法表示意见,并在审计报告的关键审计事项部分说明:除形成无法表示意见的基础部分所述事项外,不存在其他需要在审计报告虫沟通的关键审计事项。要求:针对上述第(1)至(2)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
2ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计多家上市公司2021年度财务报表,遇到下列与审计报告相关的事项:(1)A注册会计师无法就甲公司重要子公司乙公司2021年末计提的应收账款坏账准备获取充分、适当的审计证据,对甲公司2021年度财务报表发表了保留意见。由于将应收账款坏账准备作为审计虫最为重要的事项与甲公司治理层进行了沟通,A注册会计师将除乙公司应收账款坏账准备相关部分之外的作为审计报告的关键审计事项,并在关键审计事项部分的引言虫增加说明。(2)因无法就乙公司2021年度财务报表的多个项目获取充分、适当的审计证据,A注册会计师发表了无法表示意见,并在审计报告的关键审计事项部分说明:除形成无法表示意见的基础部分所述事项外,不存在其他需要在审计报告虫沟通的关键审计事项。要求:针对上述第(1)至(2)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
像劳务分包付款出去,但是没有成本,劳务款是真实付出去了的,针对这种情况,做个关于收入和成本的专项审计报告用于调整成本及利润可做为税务备查依据吗?
这不行的 要取得发票才可以
但是我们是实实在在付出去的啦
那对方也应该给您单位开具发票入账啊 对方应该开具劳务发票给您单位的 除非是工资薪金
当时应该是申报工资薪金的,但是因当时人员调动就没有申报
那您可以补申报的哈 上个月我这边有公司还因为成本问题去补申报了2022年的工资的
但是这个项目已经完工了
已经完工了也可以补申报工资薪金的啊 我前面说的2022的人家也完工了
还有其它办法没有
要不就是劳务费发票 要不就是工资薪金申报 人工费就是这两种
但是像项目这种完工的项目现在在让班组补开票税务上怎么解释了,因为毕竟项目已经完工了,时间就匹配不上
前面没有开具 现在补开发票 很正常啊 前面会计不知道是劳务员工
税务不管您开具什么时候的 但是要提供劳务合同 所以还是补申报工资薪金比较合适 劳务费 个人开了劳务发票给您 也要申报劳务报酬个人所得税的