可以的,可以这么做的。
请问老师,我公司从国外进口货物,取得的进口增值税专用缴款书,还有个关税缴款书,这个增值税算是代扣代缴吗?我们可以申请三代手续费返还吗
请教一个问题,我们付国外 技术许可费用,正常代扣缴了 增值税 所得税这些,但是听人说还得做一个海关申报。 是如果这个技术费用涉及到用于国内销售的进口货物,我们就得交关税和进口增值税等。 现在想知道,是涉及到才要做这个海关申报,还是我们的费用不涉及,也要做一个申报。
请问一下老师,我们做进出口贸易的,我们从新加坡进口了一批货,但是我们还要把这批货出口到韩国的,请问一下我们从新加坡进货这批货缴纳了关税和增值税,现在要出口到韩国,这批货之前缴纳的进口增值税可以进行退税吗
国外承担的进口增值税,海关签发了专用缴款书,抬头是我们,请问这个进项我们可以抵扣吗?还是需要进项转出?
老师你好:我们是一家进出口贸易公司,国内一家公司委托我们从国外进了一批货,对方先打了一笔预付款到我公司账户,海外所有货款及税费都是以我公司抬头交的,请问我公司取得进口增值税交款书时我们账务怎么处理,这个进项税谁抵扣?
导出的报表里,资产和负债跟所有者权益不相等,负债加所有者权益比资产少4万8千多,然后凭证汇总表是等的
老师你好,民办非,报企业所得税,里边只有营业成本没有管理费用,那我这个营业成本写0吗
老师,个税要计提吗,忘记计提怎么做,分录是什么呢
老师,小规模纳税人卖自己使用过的二手车,发票是二手车市场开的,公司这边没有开发票,请问在税局申报系统填在哪一项
老师,您好,税负率倒算的成本,是主营业务成本吗?那这部分只是含税的可以倒算,不含税的人工和制造费用怎么做账。而是倒算的成本如果有税率13也有税率9的咋倒算
公司交了房产土地税,没有收入,那么申报都要填哪个表
调整17万,12月末亏损4W,冲减后实则按13万交的企税6420元,这个还需要做分录?借以前年度损益6420贷应交税费企业所得税6420.借应交税费6420贷银行存款6420。结转借利润分配未分配利润6420贷,以前年度损益调整6420.不对的话老师帮忙写下正确分录
你好,老师,就是现在碰到一个问题。 就是在4月份的时候,到我们公司的进项税没有这么多,账上没有这么多,但是,我们当月多抵扣了,导致应交税费现在跟实际缴纳的对不上。多了163.85。这种情况怎么处理呀
你好老师,公司固定资产变卖了 假设是5万 银行已收到,相关会计分录怎么做
老师,我4月份亏损,本年利润剩1万多,5月和6月盈利,利润总额为正数,在报第二季度得企业所得税,不显示我要缴纳得企业所得税得金额呢