对,比如说之前你已经交了的话,那只是针对纳税调整的部分再交税
按季度预缴企业所得税的基数是利润总额来算,预缴纳时需要利润总额调增调减嘛?还是年度汇算清缴的时候再调增调减呢?
老师,没有收入是0,调增100,那么企业所得税汇算清缴时候就是按0+100=100缴纳企业所得税吗?还是不是啊??
老师,请问一下2022年的工资没有发完,企业所得税会算清缴的时候,是不是要纳税调增 等到2023年企业所得税汇算清缴的时候然,后再做纳税调减
请问下企业所得税里面 可弥补以前年度亏损额和利润表里面有差额 需要调整利润表? 因为汇算清缴的时候纳税调增了 这个月计算所得税的时候是按照所得税申报表里面的利润来交的 会有税快差异
利润做 -100万,到时候汇算清缴纳税调增90万(没有发票的,业务费超的,福利费超的),那我是不是就不需要交企业所得税,是这么理解吗
请问怎么更改税务系统里银行卡信息
我想问一下,老板想从公司合理的拿钱比较简单的方法只是发年终奖跟工资吗? 工资多少钱一个月合适,年终奖呢 老板娘也在公司有买五险的,是不是工资可以跟老板一样呢
如何查询公司滞留发票?
25念变更股权了 所得税汇算清缴 主要股东及分红情况填旧的股东信息还是新的
老师,工会经费计算缴纳人数中退休返聘人员工资是不是需要剔除?
12月份暂估了100万汇算清缴纳税调增了 怎么办处理账务
老师,我公司是一般纳税人!我公司买设备成本25.5万,然后把设备售卖给单位69万。老师,针对我刚才问题,我想问,其实我们公司只是帮公司b卖这个货给单位的,因为他没有资质,但是我只收取一点服务费而已,我想问这样子的话,我把货卖给单位的话缴纳的税怎么让公司b给我补回来承担?这样子我才不亏本?怎么操作
老师,外包自建厂房,用来出租,房产税纳税义务时间是什么时候?若已办理验收手续,从验收次月起征税;若验收前已使用、出租或出借,者从实际使用或交付时次月起征税。可是如果验收后,做账有延后,发票还未到位,是按合同暂估入账转固定资产,后期有变动再调固定资产吗?
老师,生产型出口企业免抵额留的多是增值税缴多了吗
老师,汇算时:1、银行的手续费支出是直在A105000的23列:佣金和手续费支出吗?2、在客户那里提前结款的利息支出是填在A105000的30列其他那里吗?3、原材料及费用类没有发票的是填在A105000表的45列的其他那里吗?