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请问老师,我们前任会计库存明细和总账对不上,差得也不多,总账多30多,我接账后该怎么处理啊?

2024-04-20 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-20 10:43

你好!你可以计入营业外收支

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你好;    你这个应收账款多了   让对方出 对账函过来 。 你核对下数据在说;  有没有可能是你自己   多做了应收账款多做了收入的情况 ? 你先核对自己账务是否有错误    
2022-04-01
你好!如果开出去的发票是有片数和平方数,那你需要进项也要有片数和平方数,这样库存才会准确,如果没有的话,容易造成库存倒挂。
2020-10-26
您好,梳理,看问题在哪里,然后调整的呢。做出新的科目余额表,再建账。
2024-01-24
你好 ;  你去挨着每个月的凭证和发票核对。 哪些没有入的补做账 ;  多做的 冲掉   
2021-10-12
你好,应付小猜测有没有入账的业务,可以补录, 补录看下有没是实际已经付了一部分款的,这样就有可能资金就没这么多了
2022-05-25
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