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老师,公司社保是当月扣当月的,公积金是当月扣上个月的。那么做工资分录时候,社保和公积金个人承担的部分计入“其他应收款”还是“其他应付款”哪个比较好?还是两个都可以?

2024-04-20 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-20 14:03

同学,你好 其实2个都可以的 一般用其他应收款

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快账用户6266 追问 2024-04-20 14:59

那一般用其他应收款计提的时候都是在贷方吗?发放工资时候在写到借方冲掉?

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齐红老师 解答 2024-04-20 14:59

同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金

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快账用户6266 追问 2024-04-20 15:23

老师如果社保是当月扣,我次月做账,按照您上述分录,我这里做账的顺序应该是:1、2、4、3、5 这样?

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齐红老师 解答 2024-04-20 15:25

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 其实2个都可以的 一般用其他应收款
2024-04-20
你好,负数是少计提了,你应该做一笔分录:借:其他应收款-代扣社保公积金 负数 贷:应付职工薪酬 负数这个是对的
2023-04-19
你好,你是说要区分什么?区分公积金的个人还是公司,对吗?
2024-10-18
你好,同学,应该是在贷方,你实 际缴纳部分是在借方
2021-11-17
你好,计提时只需要计提公司部分,个人部分不需要做费用计提的
2021-07-01
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