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之前 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税864661.71 应交税税费-应交增值税-销项税额3373183.52 贷应交税费-应交增值税-进项税额4237845.23 老师,我加了一笔废料收入 借银行存款 20,385.00 贷其他业务收入 18,039.82 应交税费-应交增值税-销项税额 2,345.18 补计提这笔2345.18 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2,345.18 贷应交税费-未交增值税 2,345.18 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税864661.71 应交税税费-应交增值税-销项税额3373183.52 贷应交税费-应交增值税-进项税额4237845.23 这笔分录还要动吗

2024-04-20 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-20 16:25

你好! 补计提这笔2345.18 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2,345.18 贷应交税费-未交增值税 2,345.18 前面还有一步,需要添加上: 借:应交税费-增值税-销项税 2345.18 贷:应交税费-转出未交增值税 2345.18

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快账用户6685 追问 2024-04-20 16:26

该计提的还是要计提对吗?我看这边进项税额比较多

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快账用户6685 追问 2024-04-20 16:27

这个是补的往期的2021年的

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齐红老师 解答 2024-04-20 16:28

你好,那也得计提,不然科目不平

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快账用户6685 追问 2024-04-20 16:39

怎么看不平啊老师,新手。销项增加了一笔,为啥还要计提啊,进项比销项多的多

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齐红老师 解答 2024-04-20 17:15

你好,进项,销项最后都结转到转出未交增值税,如果需要交税,再结转到未交增值税。 2步结转,你只做最后一笔,不就不平么

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齐红老师 解答 2024-04-20 17:15

如果不需要缴税, 借:应交税费-增值税-销项税 2345.18 贷:应交税费-转出未交增值税 2345.18 做这一笔就可以了

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快账用户6685 追问 2024-04-20 17:34

要交税的

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快账用户6685 追问 2024-04-20 17:34

这个结转老是搞不懂

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快账用户6685 追问 2024-04-20 17:34

补2021年的老师

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齐红老师 解答 2024-04-20 20:02

你好,要缴税,就结转出来吧,再做一笔 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行 有滞纳金,计入营业外支出

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你好! 补计提这笔2345.18 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2,345.18 贷应交税费-未交增值税 2,345.18 前面还有一步,需要添加上: 借:应交税费-增值税-销项税 2345.18 贷:应交税费-转出未交增值税 2345.18
2024-04-20
你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
对,是对的,是的,是的
2021-04-19
同学您好 分录是正确的。
2021-04-19
你好,第一个分录可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
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