你好! 补计提这笔2345.18 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2,345.18 贷应交税费-未交增值税 2,345.18 前面还有一步,需要添加上: 借:应交税费-增值税-销项税 2345.18 贷:应交税费-转出未交增值税 2345.18

按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
该计提的还是要计提对吗?我看这边进项税额比较多
这个是补的往期的2021年的
你好,那也得计提,不然科目不平
怎么看不平啊老师,新手。销项增加了一笔,为啥还要计提啊,进项比销项多的多
你好,进项,销项最后都结转到转出未交增值税,如果需要交税,再结转到未交增值税。 2步结转,你只做最后一笔,不就不平么
如果不需要缴税, 借:应交税费-增值税-销项税 2345.18 贷:应交税费-转出未交增值税 2345.18 做这一笔就可以了
要交税的
这个结转老是搞不懂
补2021年的老师
你好,要缴税,就结转出来吧,再做一笔 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行 有滞纳金,计入营业外支出