预付账款或者应付款项 按月分摊到消耗性生物资产等
老师,我们公司和当地的一家报社合作,每年给对方缴纳物业费和管理费,负担对方员工的工资,然后我们可以使用对方的代理权,对方的收入(包括广告,报纸,活动收入)全部汇到我们账户,现在对方和我们要发票,应该开什么啊?
老师,我们公司和当地的一家报社合作,每年给对方缴纳物业费和管理费,负担对方员工的工资,然后我们可以使用对方的代理权,对方的收入(包括广告,报纸,活动收入)全部汇到我们账户,现在对方和我们要发票,应该开什么啊?
老师,我们公司和当地的一家报社合作,每年给对方缴纳物业费和管理费,负担对方员工的工资,然后我们可以使用对方的代理权,对方的收入(包括广告,报纸,活动收入)全部汇到我们账户,现在对方和我们要发票,应该开什么呢?
老师,我们公司当月缴纳的社保当月才计提,之前是图片上的做法(计提和实缴差出来的个人部分发工资的时候就做平了),我想把实际缴纳的时候个人承担部分换成“其他应付款——社保(个人承担部分)”科目,可以吗?这样工商年报统计的时候科目余额表一眼就能看出来单位缴纳多少了
老师你好,在申报工商年报中,需要填写单位缴纳社保基数。按理说是填写全年人员工资的总额,但是我们公司社保的缴纳基数每个人都是按照,当地地区的最低标准。 我想请问应该按哪个填写比较合适那?
老师开通税务局交社保每月就要申报吗?
老师劳务派遣公司账务好做吗?他的成本主要是什么费用呢
资产负债表应交税费这个栏次的金额是怎么得出的
老师,A公司注销,A公司有几笔其他应收款转给B公司,AB两个公司的会计分录怎么做?
我们研发了一个平台,客户公司在平台注册,付我们平台使用费,但是不从平台取得任何收入,劳务公司也在平台入驻,劳务公司派遣人员到客户公司工作,我们要报送劳务公司的收入信息,而不是报送客户公司以及我们平台的收入信息对不 劳务公司入驻平台没有支付我们平台任何费用,我们把劳务费和他派遣人员的工资社保付给劳务公司,这种情况10月我们也要报劳务公司的收入信息吗
家政私人对私人开发票,想把前几个月的工资开出来,开什么发票,汇总开具还是怎么开呀?
老师,油站,有个疑点,说年申报开票占比年申报收入过大,占比超过百分之三十以上,这种写情况说明怎么写,其中有部分未开票收入,但开票是281万,申报是890万,这种情况怎么写说明
请问老师,现在认定小微企业标准是什么
因为有我们软件系统的问题,计算出来的税额和税务系统的不一样,有几分钱的差额,调到哪里去合适呢?
老师交社保怎么绑银行公户银行卡?
那和签17年合同没关系吗,不应该计入无形资产吗
你好,你们有所有权的吗?没有所有权做不了无形资产。
所有权是什么意思,我们只是和他们签了17年合同,他们土地流转给我合作社,每年年末支付当年的承包费,补贴一部分给我们一部分给他们。
土地归你们了的意思啊 你们只能使用 做不了无形资产 我看了
老师,那我负数冲回可以吗?
每年支付的承包费做成本里
我负数一次性冲回没有啥风险吧
你当时咋做的 写一下的
借,无形资产1280万贷资本公积1280万
红冲吧 然后再做正确的 无形资产摊销的也调整
老师,这样不能有啥风险吧
你好,实际业务都没有风险
老师,他们摊销一次借生产成本,贷无形资产83万,那我这个怎么调整呢
借预付账款贷无形资产 借无形资产贷预付账款
老师,那这个生产成本83万这个无形已经减少了83万了,直接写上你写的分录无形资产没有减少,账面上无形资产出现贷方余额了吧。
不对,你这个无形资产借无形资产贷银行 借生产成本贷无形资产的无形资产会慢慢地减少的不会
老师,现在无形资产账面余下1280万减去83万的余额,资本公积还是1280万。像你这写无形资产有贷方余额啊,我不得冲借 借 无形资产 -1280万 贷 资本公积 -1280万 调整分摊无形资产 借,预付账款-83万 贷 无形资产-83万 借 预付83万 贷 无形83万 那我原有摊销分录是 借 生产成本 83万 贷 无形资产83万这个分录怎么办呢
那你银行支付的时候没有做啊 借资本公积贷无形资产1280 借无形资产贷生产成本83 借预付账款贷银行存款 借消耗性生物资产等 贷预付账款
老师我们实际支付承包费了,但是没上账,那我就按照你上边写的冲一下吧。老师你写那个消耗性生物资产可以改成生产成本吧。这不生产成本就变成0了吗
生产成本正确的就是没余额 你的无形资产资本公积用的不对