预付账款或者应付款项 按月分摊到消耗性生物资产等

老师,我们公司和当地的一家报社合作,每年给对方缴纳物业费和管理费,负担对方员工的工资,然后我们可以使用对方的代理权,对方的收入(包括广告,报纸,活动收入)全部汇到我们账户,现在对方和我们要发票,应该开什么啊?
老师,我们公司和当地的一家报社合作,每年给对方缴纳物业费和管理费,负担对方员工的工资,然后我们可以使用对方的代理权,对方的收入(包括广告,报纸,活动收入)全部汇到我们账户,现在对方和我们要发票,应该开什么啊?
老师,我们公司和当地的一家报社合作,每年给对方缴纳物业费和管理费,负担对方员工的工资,然后我们可以使用对方的代理权,对方的收入(包括广告,报纸,活动收入)全部汇到我们账户,现在对方和我们要发票,应该开什么呢?
老师,我们公司当月缴纳的社保当月才计提,之前是图片上的做法(计提和实缴差出来的个人部分发工资的时候就做平了),我想把实际缴纳的时候个人承担部分换成“其他应付款——社保(个人承担部分)”科目,可以吗?这样工商年报统计的时候科目余额表一眼就能看出来单位缴纳多少了
老师你好,在申报工商年报中,需要填写单位缴纳社保基数。按理说是填写全年人员工资的总额,但是我们公司社保的缴纳基数每个人都是按照,当地地区的最低标准。 我想请问应该按哪个填写比较合适那?
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。
老师,我公司购进核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他边角料如何入账呢,用什么科目呢
小规模纳税人,法人每个月会计提工资,申报个税,但未发放工资,等对公账户有钱时,是否可以一次性转给法人,备注工资
老师,我想咨询一个问题,就是我们5个合伙人投资了2家企业,现在要分开了,债权债务也核算清楚了,其中一家是由之前一个股东接管(A公司),另外一家由其他4个股东接管(B公司),两家公司总的亏损40万,A公司承担20%(8万),B公司承担80%(32万),现在账上是A公司亏损30万,B公司亏损10万,现在B公司需要补22万给A公司,那老师B公司给A公司转的22万需要如何操作?转账时候需要怎样备注,分录需要怎么写?
请问老师我们是砂石生产加工厂,生产加工一吨砂的单位成本一般怎么算
老师我们信用等级直接判D的解决了,今天申请了信用等级调整,请问重新信用等级下来大概需要多久
老师,现金流量表中的本期数是本月数还是累计数呢?
老师,我们是小规模纳税人,但今天有个供应商竟然给我们开的是专票,我知道专票怎么入账,按普票全额计入成本,我担心的是税务系统中专票一直在没有进行抵扣,会不会有什么影响?
小规模纳税人红冲以前季度的发票,是冲减本期销售额,还是更正以前季度的销售额
那和签17年合同没关系吗,不应该计入无形资产吗
你好,你们有所有权的吗?没有所有权做不了无形资产。
所有权是什么意思,我们只是和他们签了17年合同,他们土地流转给我合作社,每年年末支付当年的承包费,补贴一部分给我们一部分给他们。
土地归你们了的意思啊 你们只能使用 做不了无形资产 我看了
老师,那我负数冲回可以吗?
每年支付的承包费做成本里
我负数一次性冲回没有啥风险吧
你当时咋做的 写一下的
借,无形资产1280万贷资本公积1280万
红冲吧 然后再做正确的 无形资产摊销的也调整
老师,这样不能有啥风险吧
你好,实际业务都没有风险
老师,他们摊销一次借生产成本,贷无形资产83万,那我这个怎么调整呢
借预付账款贷无形资产 借无形资产贷预付账款
老师,那这个生产成本83万这个无形已经减少了83万了,直接写上你写的分录无形资产没有减少,账面上无形资产出现贷方余额了吧。
不对,你这个无形资产借无形资产贷银行 借生产成本贷无形资产的无形资产会慢慢地减少的不会
老师,现在无形资产账面余下1280万减去83万的余额,资本公积还是1280万。像你这写无形资产有贷方余额啊,我不得冲借 借 无形资产 -1280万 贷 资本公积 -1280万 调整分摊无形资产 借,预付账款-83万 贷 无形资产-83万 借 预付83万 贷 无形83万 那我原有摊销分录是 借 生产成本 83万 贷 无形资产83万这个分录怎么办呢
那你银行支付的时候没有做啊 借资本公积贷无形资产1280 借无形资产贷生产成本83 借预付账款贷银行存款 借消耗性生物资产等 贷预付账款
老师我们实际支付承包费了,但是没上账,那我就按照你上边写的冲一下吧。老师你写那个消耗性生物资产可以改成生产成本吧。这不生产成本就变成0了吗
生产成本正确的就是没余额 你的无形资产资本公积用的不对