这个没有发票的 一个人人一个月超过500元的 不能税前扣除

老师,我们老板这8年左右一直向公司借钱,问还剩多少未还款,然后说还有几百万,他就觉得这几百万还进来利润就多出这些了,我说这个不是利润,这个是资产,我说利润是收入(开票和未开票)-成本费用才是利润,但他就是理解不了。我怎么解释比较能让他理解呢?
老师,我们是进销存客户,客户明细很多的,所以做收入没有区分明细出来,就这样一笔做的,但是每个月可能都会有冲红的发票,这个月就有两种,那我可以直接按照这个发票汇总表做个总金额就行,就不用去区分哪张发票冲红了,反正都是合计做的收入的,总额直接作对,就行可以吗?
老师请问下,我们是办培训机构的,学校里面大多数老师是交社保的,有几个兼职老师,是没有交社保也没有基本工资,按过来上一次课多少钱来结算工资的,这样我们工资可以直接发工资给她们吗?发的这个工资可以直接当作费用吗?
老师请问下,我们是办培训机构的,学校里面大多数老师是交社保的,有几个兼职老师,是没有交社保也没有基本工资,按过来上一次课多少钱来结算工资的,这样我们工资可以直接发工资给她们吗?发的这个工资可以直接当作费用吗?
老师,我正在做企业所得税汇算清缴,由于暂估款发票没有回来,打算补税,但是我们2020年和2021年销售收入都是一千多万,而利润总额只有十几万和二十几万,2022年销售收入只有五百多万,补税的话,利润总额就吃不多一百万了,这样可以吗?是不是不太合理?不补税的话又怕被查,2022年销项发票开了五百多万,进项专票开进来四百多万,不补税是不是也没有太大问题啊?请老师帮我分析一下,谢谢!
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这些都是散户,这边名字都不知道是谁,完成了就支付宝转账给他们了。
是 所以是不能税前扣除的
那就是现在做账了,以后也要调回来
没错的 就是这个意思
那我做账的时候一笔一笔做,这样基本上都没有超过500的。以前我是一天发生的做一笔。
你自己统计 要是同一个人 一个月没超过500 则可以让对方开收据 则不需要纳税调整
收据都有点难,这些人合作完就解散了。有转账记录可以吗?
光是有转账记录不是不能税前扣除
好的,问问能不能开收据。
嗯 您提前问问 省的调整了
好的,谢谢老师。
没事儿,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!