1.确认交易真实性:首先,需要确认该笔交易是否真实存在,是否有相关的合同、协议或其他证据支持。如果交易真实存在,即使没有发票和收货凭证,也可以尝试进行账务处理。 2.补充证据:由于缺少发票和收货凭证,建议尽可能收集其他相关证据来支持这笔交易。例如,与供应商之间的邮件沟通、付款记录、内部审批文件等。这些证据可以作为凭证的附件,证明交易的真实性和合理性。 3.编制记账凭证:根据收集到的证据,编制相应的记账凭证。在凭证中,应明确注明该笔交易的性质、金额、对方单位等信息。由于缺少发票和收货凭证,可以在凭证摘要中说明情况,并注明已尽力收集证据。 4.附件处理:将收集到的相关证据作为凭证的附件。如果证据较多,可以制作一个证据清单,并在清单上注明每份证据的名称、来源和用途。将证据清单和证据一起附在记账凭证后面。 5.审批与审核:将编制好的记账凭证和附件提交给相关部门进行审批和审核。审批人员应仔细审查凭证和附件,确保交易的真实性和合理性。审核人员则应对凭证的合规性进行把关,确保符合公司的财务管理规定。 6.记账与成本处理:经过审批和审核后,将记账凭证进行记账处理。由于之前未将原材料成本记入,现在需要将这部分成本记入相应的成本科目。具体操作时,应根据公司的成本核算方法和规定进行。 7.后续跟进:尽管已经进行了账务处理,但仍建议继续与供应商沟通,争取取得正式的发票和收货凭证。一旦取得这些凭证,应及时进行账务调整,确保账目的准确性和合规性。
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师,您好,现在有一个实务需要咨询!具体业务:公司是建筑施工企业,3月份新增一项业务,买卖水泥,我公司向水泥厂买进水泥,然后,销售给合作的施工单位,不是主营业务,我公司不存在库存,水泥发货由水泥厂直接运单施工单位。2021年4-5月31日,购进水泥,价款600万元,已收到发票450万元并付款(不含税金额)。水泥已全部移交给施工单位,有移交清单,现在只收到施工单位226万元,票已开。增值税税率13%,账务都在6月份处理,现在账务处理:1、购进水泥,收到发票并付款,借:其他业务成本 450万 借:应交税金/应交增值税_进项税 58.5万 贷:银行存款 508.5万。2、水泥销售给施工单位,收到226万,借:银行存款 226万 贷:其他业务收入 200万 贷:应交税金/应交增值税_销项 26万 ,现在出现,1成本与收入不匹配,2、未来开票部分,购进的也没有入账,销售出去的也没有入账,请问:针对此业务怎么做账?凭证如何出?
老师好,请问前几年付出去的原材料货款,至今尚未取得发票,一直挂往来,现在想帐务处理下,记入成本(之前也没取得收货凭证),那凭证后附件附什么?怎么操作?
老师,请问A实缴100万,然后股权转让给了B,现在B又要全额转让给C和D,比例是6:4,可以直接用这100万的实缴金额吗
老师,公司需要满足什么条件,才能接收有工作居住证的员工啊
老师,请问律师事务所预收账款贷方一直挂账,需要确认无票收入缴纳税金吗?
我们跟韩国签订的停车设备供应合同一共对方出47万,我方在国内购买停车设备所需要的所有材料,韩国公司单独提供一种电机从韩国发过来,但是不需要我们加工,只是最后和我们生产的东西组装起来,我们是收的整体的价钱,没有单独区分组装的加工费是多少,这种情况,我是算进料加工还是来料加工呢,应该怎么操作最有利
老师您好,我们这边的社保是当月社保当月交。那么我做账的时候就是计提缴纳在一起,计提的话是计提公司➕个人部分的总数,就是我银行划款出去的数据对吧
我们自己的库存商品。发放给员工。是员工福利。那之前抵扣的进项税额需要转出吗?
老师,为啥第八题不选B 第八题的B和第六题的C不是一个意思吗
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,现在7月8月的会计分录分别怎么写?
老师,我申报完增值税交完税在哪里打印交款凭证
我有一笔收入,在24年没有入账,在25年确认了收入,做了以前年度损益调整科目,更正了24年的汇算清缴,那我24年的财报需要更正申报吗?如果不更正的话那个报表数额对不上
好的。老师还有一个问题,公户上打给个人卡上,金额1万多(安装费),对方一直也没有发票开来,这个怎么处理
老师好,请问个人与单位是不是同样处理?
同学你好 没有发票就做往来哦