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你好老师,公司是建筑安装行业,想请教一下原来暂估材料做了成本,至汇算清缴发票未回就做了调增,那原来暂估分录怎么处理(原来暂估:借:工程施工-材料贷:应付账款-暂估账款或现金)这样暂估分录对吗?那发票未回调增了分录又如何写呢

2025-12-19 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-19 15:17

借:应付账款-暂估账款       增值税-进项 贷:应付账款-供应商

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快账用户8810 追问 2025-12-19 15:20

是发票没有回调增纳税了,分录又怎么做

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齐红老师 解答 2025-12-19 15:23

 借:工程施工-材料贷:应付账款-暂估账 直接原分录红冲就行

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快账用户8810 追问 2025-12-19 15:29

原来暂估的材料已经转入成本,这个“工程施工-材料”冲红了,成本不是少了,这个怎么办呀

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齐红老师 解答 2025-12-19 15:33

你是据实暂估,发票没来就不需要冲账

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快账用户8810 追问 2025-12-19 15:36

那么“应付账款-暂估账款”这个余额怎么平账的

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齐红老师 解答 2025-12-19 15:37

以后取得发票才我前边的分录那样冲

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快账用户8810 追问 2025-12-19 15:40

发票一直无回又怎么办

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齐红老师 解答 2025-12-19 15:43

那么直接挂着就行了哈,你是真实暂估的

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借:应付账款-暂估账款       增值税-进项 贷:应付账款-供应商
2025-12-19
你好,那实际这些有业务需要支付吗?没有支付的话会算性交调增借其他应付款,贷利润分配未分配利润就可以了。
2024-01-08
您好,对的,这个最后可以从工程施工转到主营业务成本,这个能
2025-04-05
您好 您的意思是要调整核算科目,对吗?将库存商品调整为原材料,对吗?
2020-08-07
借:原材料 应交税费进项 贷;应付账款 借:工程施工-某项目 贷:原材料 ,要是少暂估可以这样补做,还需要做贷应付账款暂估款负数 贷应付账款供应商
2020-09-27
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