你好,叉车租赁没有6%的。
老师你好!我公司是合了3个税种1建筑劳务清包工3个点2.建筑施工工程项目9个点3.销售建筑材料13个点。现在开出去的300万全是建筑施工清包工3个点的票。老板自己又进项票含税金额50万进项票。非得让我抵扣进公司。我知道这300的3个点属于简易计税必须全额缴税。不得抵扣。那么他要抵扣进项。可以抵扣吗?抵扣完后只能放哪里等开出去9个点时,我做进账里?抵扣后可以在公司留底税额保留多长时间啊?要是3年他都未开9个点和13个点的票。那么3年时间留底税额不一定还在?还有一个问题是。他是一般纳税人,选择简易计税了。就36个月里不得变更。他怎么会还说他有3个税种。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少个税种。
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
老师,我是购买方,在开红字信息表时,商品编码信息里面有个含税价标志,是什么意思啊,我们开红字信息这个4830就是含税的总价。对方要开-4830带发票。我选不选含税标志是呢?
老师,我们公司是卖锂电池的,税点是13%,开研发票的话税点是6%,现在我们有一笔年底佣金要给员工,想叫我们上游开票解决,如果开13%材料票的话会形成库存商品,开6%的话,进项就少了,老师,这个票怎么开合适,会不会发生被动税务稽查
老师,您好,公司有100多台电脑都是租赁的,之前供应商都是开经营租赁的13个点的专票,现在突然跟我们说改革,设备和服务要分开开票了,就是原来的金额里面不是全都是租赁费了,有50%开服务费,还有50%是设备租赁13个点,感觉这样我们公司进项立刻少了好多,老师,他们这么做不合理吧
老师,公司员工个人所得税缴纳后,是员工自己向税务机关报送个人所得税申报表还是办税人员报送个人所得税申报表?
老师你好,我们公司是建筑劳务公司,2023年的工程完工,但还有发票没开,税务局让我们把未开的发票确认收入,这是必须要做的吗?
老师,我3月份进项税额没勾选成功手动填的申报表缴了税。后期又改成进项税额0,导致欠税。4月份全部勾选进项大于销项产生留底抵欠税16万,还补缴了3月份的税和滞纳金。相当于4月份没有缴税,现在5月份的申报表提示我期初未缴税额25栏和30栏有出入。我有点看不懂,这个都是系统自动带出来的,期初未缴税额和期末未缴税额是从哪里来的
装订时,科目余额表是在最上面还是在最下面
有金银首饰的,个体户在做税务登记时,是不是不能选择定额核定啦
老师,我们是生产化肥企业,本月生产了这三种含量的,领用原材料和生产入库存商品可以只写水溶肥还是要三个分开写第二张图片我做的不知道对不对
老师,个体工商户税务系统里面显示,本月征期仅剩4天,是什么意思呀!个体户不是按季申报吗?为什么每月都会有这个提示呀!
老师,我们老板拿回来一张费用普票,她说当公司费用票报销,但是这个钱又不是真的报销给她。就是走个账。该如何做账?
水产品虾开普票是免税的吗
老师 请问会计报表有利润,而税务申报表是亏损的(主要是研发费用原因),是否可以分红?
老师,开这个票是属于不动产经营租赁吗?
你好,这个属于动产租赁
老师,有型租赁属于有9个点吗?
好,带着操作员的建筑服务的。
带着操作员的机械租赁,用在建筑项目上的是9%。
不带操作员的经营租赁呢?
对的是的,属于经营租赁。
老师,小规模开这个票,几个点的税率
是1个点还是3个点现在
增值税税率小规模现在1%。
老师,小规模现在开出这个有形动产经营租赁,叉车租赁,也是1%个点吧?
的对的是的对的,是1%的正确的没有问题,你没有看错。
哈哈,老师,我是不熟悉这块,所以确认一下
不用确认很正确啊