你好同学!你按未冲减后的成本填报就好。经济普查与报税不一定相关,是以真实发生的数据填写。

19年结账,利润分配亏损20万,汇算清缴的时候调整暂估成本,还有超出的业务招待费等调增50万,多出的已经补税了,实际19年的利润已经没有了,但是账上还有这20万的亏损,我该怎么调账才能把这个亏损调平了,如果一直在账上就该影响今年的利润了 想要账表一致
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师本来我是2022年工资多计提了我在汇算清缴的时候也纳税调增了,但是我在2023年3月份调整这笔成本的时候做错了,影响了2023年损益(冲减成本了),导致2023年的利润总额增加了(这样2023年就需要多纳税了),我2024年现在账上应该怎么处理?2023年的汇算清缴这部分该怎么做?
老师本来我是2022年工资多计提了我在汇算清缴的时候也纳税调增了,但是我在2023年3月份调整这笔成本的时候做错了,影响了2023年损益(冲减成本了),导致2023年的利润总额增加了(这样2023年就需要多纳税了),我2024年现在账上应该怎么处理?2023年的汇算清缴这部分该怎么做?
老师临时工不足500元,可以用小额零星收据入账吗
国家电网电费怎么能合法扣除啊老师 ,怎么办呀?没有办法取得发票。 老师一笔银行流水包含这么多业务,怎么记账啊?是老板原来先垫付的然后堆好多天公户报销这种的 基本上光这种支付凭证
请问已经付款的凭证还需要老板补签字吗
老师物业公司巡更系统怎么入账,5000元是直接费用化吗
老师 出口服务免增值税的主要是指哪些服务呢
老师你好,每个月以公司的名义给韩红基金会捐款一千元,这个一千元能在税前扣除吗
资产负债表的未分配利润高,可以通过多申报工资和奖金的方式减少吗?
老师请问我了,房屋折旧没计残值,有税务风险吗?
老师,我们公司想从对公账户弄出点钱来,我可以这样操作吗,公积金我按8000的12%给员工上,一个月960,实际公司给员工的公积金福利是8000的8%,一个月640,每个月我让员工给公司转回来320,这样做有问题吗,合法吗
老师,业务招待费按照实际发生的60%和销售收入的千分之五孰低来交,该如何进行税务筹划才能充分利用这个政策?
好的,谢谢老师
这只要改一个利润表和科目余额表就行了吧?
是的,你看他们要填写的是哪些表