对的是的,是这么做的。

老师问下:卖了一台设备开了一张普票2万给人家,不含税是17699.12 税额是2300.88,固定资产原值是159292.04,已计提折旧40353.98,借:固定资产清理118938.06 累计折旧40353.98 贷:固定资产159292.04 借:其他应收款-法人 20000 贷:应交税费-应交销项税2300.88 固定资产清理 17699.12 借:资产处置损益 101238.94 贷:固定资产清楚 101238.94 帮我看下分录对吗?数字对吗?
我公司子公司的固定资产转移到母公司,原值100万,折旧30万,要如何做进项税额和销项税额? 母公司:借固定资产70万,贷其他应付款70万 子公司:借固定资产清理70万,借累计折旧30万,贷固定资产100万。借其他应收款70万,贷固定资产清理70万。
老板处理一台公司的小车,款项由老板自己收了,小车的账面价值比出售价格要高,请问账务处理这样对吗?1、借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借:固定资产清理 贷:应交税金-销项税 3、借:其他应收款 贷:固定资产清理 4、借:营业外支出 贷;固定资产清理
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
公司转让设备时: 1、开具发票:借:其他应收款-XX公司 贷:其他业务收入 应交税费-销项税额 2、把要转卖的固定资产转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 3、结转成本:借:其他业务成本 贷:固定资产清理 这样的分录对吗?
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?还是要通过其他贷币资金?
老师,一个地址是不是只能是一个公司的注册地址?两个公司的注册地址不能是同一个吧?
我3月份的时候账上计提了一个年终奖,然后个税上面没有申报,现在要怎么补救哦
劳务公司开普通发票10万现在开具外经证吗,需要交税
烟酒,卡送人涉及哪些税
你好 请问,比如我要补2024年某月的无票收入,2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱,需要我补进公户吗?
老师,企业所得税是按不含税缴税的吧,比如我销售不含税10万,进项不含税9万,交企业所得税1*2.5%=250元
请问,调增了前几年的期间费用的账(剃掉了),那支付的钱,需要怎么调??
老师,我们是做连锁餐饮门店,有20家门店,都是个体户,后期规模会逐步扩大,明年老板计划开到70家,这种有必要每个体户都开对公户吗,都开对公户的话年费,维护费比较高,但是不每个个体户单独用一个账户,又涉及到门店收款对账的问题,多家门店收款收到一个账户,很难对账,有没有餐饮连锁行业的老师给下建议吗
异地施工甲方的公司注册地和施工地点也不一致,异地预交交在施工地点还是甲方的注册地
好的,谢谢
不用客气,工作愉快