您好 请问处理的价格跟固定资产清理不含税金额正好一致吗?

请教老师,公司的房产过户给股东,账务怎么处理?麻烦看下:1、借:固定资产清理 7140032.35 累计折旧 547754.76 贷:固定资产 7687787.11 2、转让给股东冲期债权 借:其他应付款-何永丽 7782635.26 贷:固定资产清理 7140032.35 应交税费-应交增值税(销项税额)642602.91 。对吗?谢谢
老师我固定资产购进的原值含税是623000,没有抵扣认证,期间提折旧268683.04,按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费,按视同销售3%减按2%申报了增值税,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ,下面的分录对应的金额要怎么填,理不清思路,自己带入数据之后分录不平,又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)
网点面积160.63,原值883465.00元(160.63*5500),以原值价值883465.00投资给通达公司,税务清算是以系统评估值945010.38元清算。网点做账如下: 1. 将阜城路398-7-106转固定资产清理,(房维记在固定资产16.8.40#) 借:固定资产清理891657.13 累计折旧 0 贷:固定资产-万科883465(原值) 固定资产-万科8192.13(房维)2.按增资给通达公司:应付款-通达61545.38 长期股权投资883465 贷:固定资产清理942079.65 应交税金-应交增值税2930.73(6月增值税已交)3.已交税金:借:固定资产清理 2930.73 贷:应交增值税-已交税金2930.73 4.借:固定资产清理47491.79 贷:经营收入47491.79 5.借:未分配利润61545.38 贷:应付款-通达61545.38 老师,请问1-5做的分录对不对,如有不对,请帮忙修改
老师,我们公司员工自己买的笔记本电脑入职满一年后是可以报销的, 1、购入时:借 固定资产 4000 应交税费-进项税 520 贷:其他应付款-职员 4520 2、每期折旧:借 管理费用 300 贷 累计折旧 300 3、没满一年就离职了 电脑也不报销了,做固定资产清理 借:固定资产清理 3700 累计折旧300 贷:固定资产4000 我想请教老师的问题是接下来怎么冲其他应付款啊,是这样做吗:借 其他应付款 4520 贷:固定资产清理3700 营业外收入820 烦请老师帮忙解答,总觉得贷营业外收入怪怪的。谢谢老师
公司在处置办公用不动产,账面原计入固定资产,现将资产处置卖给个人(该个人亦即公司法人、债权人)。原固定资产核算:借:固定资产 贷:其他应付款-个人。经过清理后,并折价处理后,处置收入分录如下示例:借:其他应付款-个人 700(价税合计)营业外支出(处置损失)63 贷:固定资产清理 (账面价值)700 应交税费-应交增值税(销项税额)63 ?这样可以吗?折价处理计入营业外支出的部分对公司的财税风险有哪些?该如何规避?谢谢
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
老师请问一下,如果股东以债权出资,工商也变更了,请问一下账务上要怎么处理,需不需要提供审计报告,以什么为原始凭证
老师您好,请问一下我们厂里买了40箱*30元/箱的粽子,一共是1200元,但是对方开票开了30箱*40元/箱,这个影响做账吗?有税务风险吗?
外币账户一般到账时间是多久,手续费在大概多少啊
公司交社保医保时,个人部分也全部是公司承担,个税怎么报呢?分录怎么做?
不一致,我想冲掉股东债权后入一部分的营业外支出,这需要配合做一份什么样的合同比较好呢?谢谢
冲掉股东债权后入一部分的营业外支出? 那您实际卖给股东是多少钱
按账面欠款处理
7782635.26 账面欠款是这个金额么
是的,有什么不妥当的地方吗
要跟市场行情相符 一般要先做价值评估的