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老师,请问可以暂估管理费用吗?

2024-04-23 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 09:38

你好,同学 可以的 可以暂估管理费用

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快账用户5252 追问 2024-04-23 09:39

老师,请问暂估的时候怎么写分录?

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齐红老师 解答 2024-04-23 09:40

借管理费用 贷应付账款-暂估

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快账用户5252 追问 2024-04-23 09:41

老师,贷方是应付账款?可以是其他应付款吗?

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齐红老师 解答 2024-04-23 09:41

可以的,可以用其他应付款科目

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快账用户5252 追问 2024-04-23 09:43

老师,那如果上个月暂估后是亏损,不暂估的话就有利润,但这个季度发票并没有收到相关发票,本季度针对这笔暂估该怎么做账?

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齐红老师 解答 2024-04-23 09:43

借管理费用 贷其他应付款-暂估

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快账用户5252 追问 2024-04-23 09:44

老师,请您再看哈我上面的问题?

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齐红老师 解答 2024-04-23 09:45

那如果上个月暂估后是亏损,不暂估的话就有利润,但这个季度发票并没有收到相关发票,本季度针对这笔暂估该怎么做账? 如果上个月已经暂估,本期仅仅没有收到发票,本期不做账务处理

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快账用户5252 追问 2024-04-23 09:47

那如果整个年度都没有这些发票,年末该怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-04-23 09:47

年末账务不用处理,汇算清缴纳税调增就可以了

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快账用户5252 追问 2024-04-23 09:50

老师,能否直接冲销这笔暂估?

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齐红老师 解答 2024-04-23 09:50

如果业务不是真实的可以直接冲,如果业务是真实的,不建议冲

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快账用户5252 追问 2024-04-23 09:52

现在情况是上个月暂估后是亏损,不暂估的话就有利润。实际并没有发生相关业务,那在本季度冲销的话我怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2024-04-23 09:52

本季度直接反方向冲回 借其他应付款暂估 贷管理费用

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快账用户5252 追问 2024-04-23 10:02

老师,反向冲回和原分录负数红冲有区别吗?换句话说是否可以在本季度原分录负数红冲?

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齐红老师 解答 2024-04-23 10:23

反向冲回和原分录负数红冲有区别吗? 一样的,一个意思 换句话说是否可以在本季度原分录负数红冲? 可以

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你好,同学 可以的 可以暂估管理费用
2024-04-23
费用发票 管理费用之类的可以暂估
2020-01-13
你好,嗯嗯,可以这样写暂估分录的呢
2021-01-14
你好,可以暂估,但是后期要记得冲销。
2024-04-15
可以这个是可以暂估,按这个白条结算单可以先去计提,
2021-01-13
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