你好,同学 可以的 可以暂估管理费用

支付的招聘费每月都有在摊销,可能消耗不了需要对方退回来了,这笔钱在明年可能退回账户,那今年需要再继续摊销还是明年退回再冲红已摊销的费用
2024年农村农旅产业融合产业发展项目(村上修公厕工费、材料费、通向厕所水泥路面修补),农村集体经济联合社,怎样做分录
龚。公司购买电车收到4s店的置换补贴,如何入账
会计学堂的师资力量怎么样有哪些优势
小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
老师,请问暂估的时候怎么写分录?
借管理费用 贷应付账款-暂估
老师,贷方是应付账款?可以是其他应付款吗?
可以的,可以用其他应付款科目
老师,那如果上个月暂估后是亏损,不暂估的话就有利润,但这个季度发票并没有收到相关发票,本季度针对这笔暂估该怎么做账?
借管理费用 贷其他应付款-暂估
老师,请您再看哈我上面的问题?
那如果上个月暂估后是亏损,不暂估的话就有利润,但这个季度发票并没有收到相关发票,本季度针对这笔暂估该怎么做账? 如果上个月已经暂估,本期仅仅没有收到发票,本期不做账务处理
那如果整个年度都没有这些发票,年末该怎么处理?
年末账务不用处理,汇算清缴纳税调增就可以了
老师,能否直接冲销这笔暂估?
如果业务不是真实的可以直接冲,如果业务是真实的,不建议冲
现在情况是上个月暂估后是亏损,不暂估的话就有利润。实际并没有发生相关业务,那在本季度冲销的话我怎么做分录呢?
本季度直接反方向冲回 借其他应付款暂估 贷管理费用
老师,反向冲回和原分录负数红冲有区别吗?换句话说是否可以在本季度原分录负数红冲?
反向冲回和原分录负数红冲有区别吗? 一样的,一个意思 换句话说是否可以在本季度原分录负数红冲? 可以