你好,需要的纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

老师 您好 现在做上年度企业所得税汇算清缴,完后2022年成本发票没有到,截止今年5.31日也到不了了,那么做企业所得税汇算清缴纳税调增成本调哪个表哪栏呢?谢谢~是105000表30栏其他吗
比如说2020年企业所得税汇缴清算有问题,有一个成本发票没做进去,是不是21年,22年企业汇缴清算表都要调整?企业所得税汇缴不是一年一汇缴,不是就汇缴当年收入当年的成本,为什么要调整21年22年,21年22年调整企业所得税汇缴表里面什么东西?
老师23年成本发票在汇算清缴前没收回来,在企业所得税汇算清缴时在哪里调,一般纳税人
老师您好,请问23年的宿舍房租发票没收到入了成本,企业所得税汇算清缴要做纳税调整
老师您好,23年做22汇算清缴的时候,有一笔22年100万的推广费发票没有收到,所以在做22年汇算清缴的时候没有入账,然后23年6月份收到了这张发票,做了以前年度损益调整,今年做汇算清缴是要怎么做呢
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少
30栏是其他啊?
是的对的,是在这里面填写的
老师,请问是这个其他
对的是的,是在其他30行的其他里面。
老师您好,请问去年已经做了纳税调增加的社保金额,今年还在账上没付掉,是不是还要纳税调增呢?
你好。纳税调增你已经做了,不是吗?
22年的汇算已经做了纳税调增
请问23年的纳税还需要对没有支付部分做纳税调增吗?
不需要的 不需要重复