你好1. 根据你们工资表或者是缴纳社保人数写的; 你是季报还是年报; 季报看你工资表的季度初和季度末的人数写
老师,我想问下电子税务局的残疾人就业保障金中的上年在职职工人数和上年在职职工工资总额怎么填?在职人数是取期末数还是整年的平均数?在职工资总额是应发工资还是实发工资?
老师您好,现在人社局让我们自己在网报系统做职工社保备案,在填人员的劳动合同时,需要填达到退休人员的劳动合同吗?还有就是在填上一年度工资时,在填全员年平均工资含退休人员工资吗?电子税局里企业基本信息那的从业人数含(退休人员)
老师你好 请问下电子税务局里面的残疾人就业保障金缴费表里面的上年度在职职工工资金额他这个金额是根据哪个数据来的啊?
老师 企业所得税上面的季初和季末人数是根据什么填的啊 我这边是属于分店 业务基本都合在一块了 工资也都是从一店发放 二店不涉及 我看二店税务系统是6个人 实际是没有 我该怎么填呢
老师,需要改一下从业人数,电子税务局里面企业经营信息下的从业人数根据什么填?是根据现在实际发工资人数,还是根据23年平均人数,还是?
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
就是根据现在实际发工资和缴社保人数改就可以是吧?
你好; 是的;按照实际的写