你当时和你关联公司挂着哪个科目?
老师你好,我们是快消品公司,公司有些客户在预付货款时有明确指定是预付某商品的货款,在购其他货款时,有时候直接先付,有些直接挂应付,我要做一个怎样的台账,才能方便以后往来
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
老师 你好 就是有个客户打错款到我们 公司 然后我们直接帮他又打到他所需要打款的公司 这笔账应该怎么做
老师好,比如:客户公司申请了一笔贷款到他们公户上,然后将钱直接转账到我们公司老板的亲戚个人名下,作为货款,金额就几万元。银行说我们收款方可以不需要开具发票给客户的。请问这样对我们公司,对收款个人,对财务会有哪些影响。
郭老师你好!有一笔货款,客户直接和我们的关联公司抵消了,就是客户直接给了对应的产品给我们的关联公司,说是抵消我们的这笔货款,接下来需要怎么做,需要哪些凭证来冲销这笔账!谢谢!
公司要注销前,固定资产科目怎样清零
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
这笔款和关联公司没关系,以前有往来就是和其他的一样,销售应收和开发票过来应付
借应收账款,贷主营业务收入应交税费。你做的是这个,然后关联企业抵消了,那你需要支付给关联企业还是怎么啦?
和关联公司有付给他的也有他付给这边的,就是应收应付都有
现在问题,需要怎么做,需要哪些凭证谁来提供凭证,来做这个账
你好,出一个委托书啊,但是你们之前和关联企业没有业务怎么抵消?
谁出这个委托书,和关联公司有,应收应付都有
客户出客户委托关联企业付款。
郭老师!是我没有明白你讲的,还是我没讲明白,反正还是不知道具体要怎么做
搞清楚好跟老板讲下需要他那边怎么做,还是我这边需要怎么做
你好,别人欠你的钱不支付了,让关联企业支付,这个没没明白吗?
我理解的是这个的