咨询
Q

老师您好,我想问一下,我单位有几十笔各个单位汇入我单位账户的款,这些款项有些可能是汇错的,有些可能是未签合同、未提供服务就汇款的,但这些款不能确定其来源,只要是入我单位银行账户的款,我就要做预收账款吗?这样对吗?是否可以不做账直接在余额调节表中进行调节呢?谢谢

2024-04-23 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 12:52

借银行存款贷其他应付款,先做这个,确定好了之后再做。

头像
快账用户6426 追问 2024-04-23 12:54

老师如果做其他应付款,这样做合适吗?有些可能是要进入收入的。

头像
齐红老师 解答 2024-04-23 12:56

好,你现在不确定的情况下合适。

头像
快账用户6426 追问 2024-04-23 12:57

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-04-23 12:59

不用客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借银行存款贷其他应付款,先做这个,确定好了之后再做。
2024-04-23
您好 可以先根据银行回单挂往来 到时候退款或者确认收入也好查账 如果直接在余额调节表中进行调节 到时候退款之类的 还要去看哪笔是哪笔 一一对应 挂了往来 就可以直接看了
2024-04-23
你好同学,你和下游企业的交易,会实际发货吗?
2022-07-01
在这种情况下,账上需要把企业付款的费用做进账里,具体处理如下: 一、收到企业预付款时 假设收到企业预付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金额)。 借:银行存款 40000 贷:预收账款 —XX 企业 40000 二、记录企业直接付款的费用 虽然这些费用不是从你单位直接支付,但为了完整反映活动的收支情况,应进行记录。假设企业直接付款的费用为 10000 元。 借:业务活动成本 —XX 活动费用 10000 贷:应付账款 —XX 企业 10000 三、活动结束结算服务费时 假设按约定应收取服务费为 5000 元。 借:预收账款 —XX 企业 40000 借:应付账款 —XX 企业 10000 贷:业务活动收入 — 服务费收入 5000 贷:银行存款 45000(返还多收的预付款或支付应退款项)
2024-10-23
你好,贷款批下来转给对方借其他应收款,对方企业贷短期借款 你们收回来,借银行存款,贷其他应收款。对方企业。
2023-03-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×