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老师,要办理劳务派遣许可证需要用到验资报告,老板找了第三方过桥垫资,200万打到公户第七天就转回给第三方了,请问这种怎么做账,这种是实缴吗?

2024-04-23 12:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 12:52

借银行存款贷,实收资本 借,其他应收款贷银行存款。

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快账用户5273 追问 2024-04-23 12:53

老师,出验资报告就是实缴注册资本吗

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齐红老师 解答 2024-04-23 12:54

是的,对的,是这么做的。

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快账用户5273 追问 2024-04-23 12:56

老师那我可以不入账吗

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齐红老师 解答 2024-04-23 12:57

不入账的话就有风险了。

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快账用户5273 追问 2024-04-23 12:57

不入账是什么风险额,因为第七天人家就要把这钱转出去了

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齐红老师 解答 2024-04-23 12:58

那你们出了报告,你没实收资本,而且你们是必须实际缴纳,你工商联报的时候怎么填写?

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快账用户5273 追问 2024-04-23 13:00

我是为了下这个劳务派遣证的。那下了证后我就不管这笔资金分录可以吗?工商年报的实缴资本我就写0

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齐红老师 解答 2024-04-23 13:01

可以的,可以这么做的。

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快账用户5273 追问 2024-04-23 13:01

我明明知道要做的但是我选择视而不见,这对我会计而言会有风险不

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齐红老师 解答 2024-04-23 13:02

这个不能保证没有问题呀,工商那边肯定有问题的

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快账用户5273 追问 2024-04-23 13:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-23 13:20

不用客气,工作愉快。

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借银行存款贷,实收资本 借,其他应收款贷银行存款。
2024-04-23
你好 做支付时相反的分录  
2020-12-24
1、个人账户转到新办理的一般户账上 借银行存款200 贷实收资本200 2、这笔钱又转给一家公司(等于是退还借的200万) 借其他应收款 贷银行存款
2020-12-30
你好,你收到作为往来款项处理,计入其他应付款处理,然后支付冲减即可。
2020-12-24
首先你收到这个200万,属于实收资本,现在分批转出去,相当于是他借的公司的款项要计入到其他应收款处理。
2020-01-10
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