好,你买来销售出去的可以。

采购进来物品用于出售,分录可以这样做吗?借:库存商品;贷:银行存款。售出时:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费。结转时 借:库存商品,贷主营业务成本
老师:出口企业购入了商品。借:库存商品10000 应交税费-进1300 贷:银存11300.全部外销后做账是:借:应收账款12000 贷主营收12000 结转成本:借主营成10000 贷库存商品10000 计提出口退税 借其他应收款-出口退税1300 贷应交税金-出口退税(进项)1300,是这么做分录不?
老师好,假设上月有笔分录做错,例如:借:结转主营业务成本 10000,贷:银行存款(正确的是库存商品);我本月增加一笔分录:借:银行存款 10000,贷库存商品 10000,这样可以的吗?谢谢。
公司购进鞋车自用摆样品,会计分录可以这样做吗? 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-进项300 贷:银行存款10300 结转成本时 借:主营业务成本10000 贷:库存商品10000
公司购进鞋车自用,会计分录可以这样做吗? 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-进项300 贷:银行存款10300 结转成本时 借:主营业务成本10000 贷:库存商品10000
老师,有个问题哈,如果一个员工没有交社保,也没有给公司做工资,那怎么和税务局解释这个员工和公司的关系呢?税务局查出来这个员工在做办税员,
老师,您好!比如员工10月的工资是1万,11月只发放了5000,那11月所属期的个税收入里是不是按5000算呀
注册会计师考试成绩69分,算过吗?
老师你好,公司为一般纳税人,银行想让我们买一份理财,这个具体的流程,我们是不是也得签合同,交印花税,然后银行给我们的利息,我们作为营业外收入,并且也得缴纳所得税 如果步骤是正确的话,请问 ①购买理财 借方科目?: 贷方银行存款 ②收入银行利息我们直接是 借银行存款 贷营业外收入
老师,我们是一个个体工商户,餐饮行业。那税务现在跟很多外卖平台的后台数据都链接上了。我们做不了核定征收了。那还有什么样的征收方式能比较合适呢
我们当时汇款按当时的汇率汇的保证金,现在退回保证金有100多的差额,比之前汇出去的少了100多,这100多怎么做账
请问老师,生产企业出口,既有自产出口又有外购直接出口,是不是外购直接出口只能免税不能退税,外购直接出口开免税发票,而且代理报关费不能抵扣
老师,请问一下在税务没有变更法人,电子税务局变更法人。这样可以的嘛
成立一家外贸公司,年销售额500万➕,进货成本300万,出口出去,涉及到哪些税费,怎么计算,出口涉及到的免抵退怎么算
你好,一般纳税人可以改回小规模么?
老师,这个是其中股东拿去用了,但随时可以还给公司,我这样做有什么税务风险吗
你好,那你应该做固定资产,你不是销售的,不能做主营业务成本,你做主营业务成本都有对应的收入。
我当时不清楚,后来听一个老板说的,现在第三季度和第四季度的税都报好了,该怎么办呢?
我就给他当成本,你看我的报表可以吗
你好,在今年调整的。
就说免费给别人研发的,行吗
严格来说,需要视同销售。
那我怎么做,税务风险能避免呢
这笔业务是2023年9月发生的,需要更改第三季度的报表吗
借固定资产,贷,库存商品 借,库存商品贷,利润分配,未分配利润 借,利润分配,未分配利润 贷,利润分配,未分配利润, 应交税费, 借,利润分配,未分配利润 贷累计折旧。需要修改之前的增值税申报表。
这些分录我要写在哪个月呢?第三季度和第四季度的财务报表都不需要修改吗?
汇算清缴里怎么处理呢
你说的修改之前的增值税申报表是什么时候的呢
可以做到今年随便哪个月,你现在做账务处理做到哪一个月了,四月份就做到四月份 你给别人免费使用是从几月份开始修改?几月份的增值申报表
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,这个金额是你结转主营业务成本的,然后105080这个表格纳税调减。第二列、第3列是0,第5列填写你应该月折旧金额。